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已預(yù)繳的印花稅,在申報(bào)印花稅抵減怎么不行 ,是在本期已繳稅款這個(gè)嗎?我輸入后就說(shuō)需小于等于本品目最大已繳數(shù)0,當(dāng)我填負(fù)數(shù)的時(shí)候,又跳出來(lái)說(shuō)需大于等于0

已預(yù)繳的印花稅,在申報(bào)印花稅抵減怎么不行 ,是在本期已繳稅款這個(gè)嗎?我輸入后就說(shuō)需小于等于本品目最大已繳數(shù)0,當(dāng)我填負(fù)數(shù)的時(shí)候,又跳出來(lái)說(shuō)需大于等于0
已預(yù)繳的印花稅,在申報(bào)印花稅抵減怎么不行 ,是在本期已繳稅款這個(gè)嗎?我輸入后就說(shuō)需小于等于本品目最大已繳數(shù)0,當(dāng)我填負(fù)數(shù)的時(shí)候,又跳出來(lái)說(shuō)需大于等于0
2020-09-11 19:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-11 19:34

是的 那你問(wèn)下稅務(wù)局那邊能給你們添加不

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快賬用戶4564 追問(wèn) 2020-09-11 19:35

這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-11 19:36

你好,應(yīng)該是系統(tǒng)滯后的原因。

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是的 那你問(wèn)下稅務(wù)局那邊能給你們添加不
2020-09-11
你好!已經(jīng)交過(guò)印花稅的,不用交了。直接0申報(bào)就好了
2020-09-10
識(shí)別不了,這個(gè)不能自己填寫,你需要看是不是需要去稅局大廳申報(bào),還是按這個(gè)減掉之后去申報(bào)不,你問(wèn)下你稅局,看是不是把之前預(yù)繳這個(gè)算計(jì)稅依據(jù)減掉之后再去交剩下的
2020-10-13
30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的。這里是緩交,你們實(shí)際已經(jīng)繳納了,只不過(guò)是政策不允許繳納,正常做就可以的。
2021-12-03
您好,現(xiàn)在開具發(fā)票了,也就是無(wú)票收入填寫負(fù)數(shù),開票收入填寫正數(shù)。開票入賬,正常做憑證,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
2020-07-18
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