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老師好!我們是七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒(méi)收入也沒(méi)有開(kāi)票增值稅是不是作零申報(bào)呢?報(bào)表怎么填?。克枚悎?bào)表上利潤(rùn)總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎?

2020-10-12 18:08
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 18:10

一、七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒(méi)收入也沒(méi)有開(kāi)票增值稅是零申報(bào)。 二、報(bào)表需要做憑證后,再編制相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫(xiě)報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、可以選擇報(bào)送現(xiàn)金流量表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表。 三、所得稅報(bào)表上利潤(rùn)總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù),就可以了,營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本是0

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一、七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒(méi)收入也沒(méi)有開(kāi)票增值稅是零申報(bào)。 二、報(bào)表需要做憑證后,再編制相對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表,填寫(xiě)報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、可以選擇報(bào)送現(xiàn)金流量表及其他財(cái)務(wù)報(bào)表。 三、所得稅報(bào)表上利潤(rùn)總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù),就可以了,營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本是0
2020-10-12
問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算,還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異,如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問(wèn)題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項(xiàng),無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時(shí)調(diào)整;若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜,可能是稅會(huì)差異(包括永久性和暫時(shí)性差異),也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng),并非一定是期間費(fèi)用多填。 問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況,因其可能涉及稅收優(yōu)惠,影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。 問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致,而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確,再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng),找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。
2025-04-10
您好,這個(gè)的話(huà)是第三季度0申報(bào)就可以的,不需要管之前的報(bào)表數(shù)據(jù)的
2024-10-23
同學(xué)你好 都是要改的
2021-05-19
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