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老師,我公司是一般納稅人,九月開了一個(gè)紅字發(fā)票是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,申報(bào)時(shí)這月進(jìn)賬比較多,沒辦法抵扣,顯示多繳納稅款了,我需要申請(qǐng)退稅嗎?還是可以用別的方法解決?

2020-10-12 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 17:22

你好 你可以申請(qǐng)退稅或者申請(qǐng)抵減就行了。 電子稅務(wù)局 -一般退抵稅管理 里面可以申請(qǐng)退稅或者抵減的。 去看看

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快賬用戶2646 追問 2020-10-12 17:29

是申請(qǐng)以后月份抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 17:38

你好 是的 可以留抵以后抵減稅費(fèi)即可。

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你好 你可以申請(qǐng)退稅或者申請(qǐng)抵減就行了。 電子稅務(wù)局 -一般退抵稅管理 里面可以申請(qǐng)退稅或者抵減的。 去看看
2020-10-12
你好 本來應(yīng)該多少的稅率
2021-11-15
6 月份收到的 3% 的簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,并不意味著您以后的業(yè)務(wù)開票都得采用簡(jiǎn)易計(jì)稅法且不能用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的適用通常是針對(duì)特定的業(yè)務(wù)或符合特定條件的業(yè)務(wù),不是因?yàn)槭盏揭粡埡?jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票就決定了后續(xù)所有業(yè)務(wù)的計(jì)稅方式。 7 - 8 月份開的 13% 的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣 9% 的銷項(xiàng),需要看具體的業(yè)務(wù)情況。一般來說,如果進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)都是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,且符合抵扣的相關(guān)規(guī)定,是可以進(jìn)行抵扣的。但如果進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,或者存在其他不符合抵扣的情況,則可能無法抵扣。
2024-08-27
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
一般來說,簡(jiǎn)易征收下不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,而一般征收下可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2025-02-06
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