同學(xué)你好 扣除額那里的本期發(fā)生額那里填寫扣除的成本額
在線求解答,公司是人力資源公司,小規(guī)模差額征稅怎么填寫申報(bào)
老師,小規(guī)模人力資源公司,開的有差額征稅發(fā)票,1%稅率和3%稅率發(fā)票這個(gè)報(bào)表怎么填?
人力資源服務(wù),小規(guī)模,差額征收,要怎么填寫申報(bào)表,我們開的發(fā)票是全額發(fā)票,不是差額
小規(guī)模,人力資源外包,全額開票,開1個(gè)點(diǎn)的,差額征收增值稅怎么申報(bào),怎么填寫申報(bào)表
我是小規(guī)模的人力資源公司,涉及到人力資源派遣人到對(duì)方用人單位,請(qǐng)問我開發(fā)票差額征稅,稅率開人力資源服務(wù)稅率是多少?小規(guī)模的,謝謝老師解答
老師您好,甲公司有兩臺(tái)已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉(cāng)庫(kù)存放丟失,甲公司租賃乙公司倉(cāng)庫(kù),租賃合同約定乙公司有索賠責(zé)任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項(xiàng)匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費(fèi)款,計(jì)入什么科目
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
就是本期扣除額 就天扣除的金額
但是本期發(fā)生額哪里塡那個(gè)呢
還有這個(gè)全部含稅收入(不含免征增值稅項(xiàng)目)是塡專票的收入額+普票的收入額+代扣代繳考的發(fā)票金額嗎
在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中,將支付的分包款填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)扣除額計(jì)算”第10欄“本期發(fā)生額”。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票開具的價(jià)稅合計(jì)填入“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第13欄“全部含稅收入(適用5%征收率)”。 在《增值稅納稅申報(bào)表》中,將《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算”第16欄“不含稅銷售額”填入第4行“(二)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第5行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。 將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報(bào)申報(bào)表第6行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。
支付的分包款 是不是就是代收代付的那一部分
但是這樣塡的話總是會(huì)出現(xiàn)這個(gè)
對(duì)的,這個(gè)是可以扣除的
但是 在系統(tǒng)上申報(bào)就是不通過
他的全部含稅收入就只能等于專票的收入+普票收入
得扣除了分包的金額