您好 能現(xiàn)在做進(jìn)去,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候再把這部分調(diào)整
老師,我公司一些兼職人員,沒(méi)有去稅務(wù)局代開發(fā)票,工資不能稅前抵扣是吧??那我進(jìn)賬后,是到匯算清繳的時(shí)候把這些調(diào)出,還是季報(bào)的時(shí)候就調(diào)出呀,用把這些沒(méi)有發(fā)票的單獨(dú)記個(gè)本子上嗎,不然都忘記了
請(qǐng)問(wèn)公司每個(gè)月差不多都有差不多1萬(wàn)的零星采購(gòu)都是沒(méi)有發(fā)票的,能現(xiàn)在做進(jìn)去,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候再把這部分調(diào)整嗎?
老師,我們平時(shí)的采購(gòu)材料比較零星,因此個(gè)體戶基本上不給我們開票,都是一些采購(gòu)單子,我們把材料拉到倉(cāng)庫(kù)開的入庫(kù)單,我都把這些沒(méi)有票的成本做進(jìn)去了,現(xiàn)在馬上匯算清繳了,這怎么辦呢,
請(qǐng)問(wèn)我公司去年的工資每個(gè)月都是大概計(jì)提的一個(gè)數(shù),每個(gè)月實(shí)發(fā)的工資跟計(jì)提的數(shù)就有差額,每個(gè)月都有差額一直累積到年底,這個(gè)差額是不是到匯算清繳的時(shí)候一次來(lái)調(diào)整啊,那賬上不用調(diào)嗎?我看公司的賬之前一直是這樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧泻芏嗥倍际墙衲瓴拍脕?lái)入賬,我現(xiàn)在做以前年度損益,這部分?jǐn)?shù)據(jù)在23年匯算清繳的時(shí)候能調(diào)減嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師下午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里???
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁(yè)寫滿了 需要翻頁(yè)怎么操作
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理