你好,如果這樣的話,期初應(yīng)該是零啊。
我建賬日期是四月份,然后我輸入五月份的憑證,然后我打開(kāi)那個(gè)金蝶軟件里面資產(chǎn)負(fù)責(zé)表看一下,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有起初數(shù),期末數(shù)是有因?yàn)槠谀?shù)是五月份做的賬,所以必然都有,但是沒(méi)有起初數(shù)呢,那個(gè)起初數(shù)是什么原因沒(méi)有呢?
老師 為啥我的資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù)和期末數(shù)一樣 是不是我上個(gè)月沒(méi)有做賬 9月建賬做賬的原因 所以它就沒(méi)有期初數(shù)據(jù)了
您好!老師,請(qǐng)問(wèn)9月份建賬的培訓(xùn)公司,填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初數(shù)是不是都是填0(建賬那個(gè)年度每個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)都是0吧?),然后資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)就要加上往期的,對(duì)嗎?可以說(shuō)下年初數(shù)和期末數(shù)的區(qū)別嗎?
老師。為什么我錄入期初數(shù)據(jù)到做賬軟件上老師不平?資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有問(wèn)題 就是利潤(rùn)表期初老不平。
老師,1月財(cái)務(wù)賬套沒(méi)有數(shù)據(jù),不需要做賬。這樣1月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額數(shù)據(jù)=年初余額數(shù)據(jù)?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 那時(shí)什么原因 還是 這個(gè)沒(méi)有影響
你好,你是幾月份開(kāi)始建賬的期初數(shù)據(jù)按什么錄入的?
上個(gè)月 期初數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)
你好!這樣的話是沒(méi)有影響的。