你好 你無形資產(chǎn) 拿去投資了其他公司。 應(yīng)該要做處理的 。 你們沒有做處理分錄嗎 我看下你投資怎么做分錄的
老師,我們公司用無形資產(chǎn)投資了企業(yè),那資本負債表中無形資產(chǎn)是負數(shù),需要調(diào)整嗎
請問老師,我們公司購買的商標是不是無形資產(chǎn),在資產(chǎn)負債表里要填在無形資產(chǎn)那一欄對嗎
某企業(yè)資產(chǎn)負債表中:資產(chǎn)項目:流動資產(chǎn)34.95%,其中速動資產(chǎn)11.94%,固定資產(chǎn)凈值41.00%,無形資產(chǎn)24.05%;負債及所有者權(quán)益項目:流動負債16.96%,長期負債13.84%,負債小計30.80%,所有者權(quán)益69.20%。利用上述分析,評價該公司的資產(chǎn)負債表整體結(jié)構(gòu)及財務(wù)狀況
老師 公司的財務(wù)軟件計了無形資產(chǎn)科目 現(xiàn)在攤銷完之后資產(chǎn)負債表上無形資產(chǎn)那項沒有余額了 但是無形資產(chǎn)賬簿還有余額 公司現(xiàn)在要注銷了請問需要處理么?
你好老師,資產(chǎn)負債表中我調(diào)整增了資產(chǎn)總額,負債合計我減少了,所有者權(quán)益增加了,請問我們資產(chǎn)負債表中的未分配利潤-213592.88數(shù)字需要調(diào)嗎?
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應(yīng)交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當于重復(fù)了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
借長期股權(quán)投資貸無形資產(chǎn),無形資產(chǎn)就變成了負數(shù)
你好 你們之前無形資產(chǎn) 借方?jīng)]有做賬嗎
之前有無形資產(chǎn),但是無形資產(chǎn)不夠,所以就負數(shù)了
你好 你無形資產(chǎn) 賬面才10元。 你跑去貸方做20 那不就是負數(shù)了 。 按你們賬面做 多的錢在處理到其他科目哦
老師,那應(yīng)該怎么記賬呢?
你好 比如你賬面是10元 約定是20元 借長期股權(quán)投資 20 貸無形資產(chǎn)10 營業(yè)外收入10
老師,我能下個月調(diào)整嗎?我這樣負數(shù)的話能提交報表嗎
你好 你負數(shù)還是別了。 你無形資產(chǎn)資產(chǎn)科目一般不會是負數(shù)的。 現(xiàn)在在申報期可以改的哦。 你確實不想改 就下月調(diào)整吧
樂老師,申報本季度所有者權(quán)益變動表時那個上年金額是19年9月份的本年累計還是12月的本年累計
你好 上年的話 是你19年的數(shù)據(jù) 一般是本年累計的。 你看下你本年是填寫的本年累計數(shù)據(jù) 就是本年累計的哈 。