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老師 公司的財(cái)務(wù)軟件計(jì)了無(wú)形資產(chǎn)科目 現(xiàn)在攤銷(xiāo)完之后資產(chǎn)負(fù)債表上無(wú)形資產(chǎn)那項(xiàng)沒(méi)有余額了 但是無(wú)形資產(chǎn)賬簿還有余額 公司現(xiàn)在要注銷(xiāo)了請(qǐng)問(wèn)需要處理么?

2023-04-28 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-28 14:11

你好,這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)還能用嗎?你需要銷(xiāo)售出去的。

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快賬用戶7238 追問(wèn) 2023-04-28 14:13

能用的 老師這個(gè)銷(xiāo)售的話要以什么價(jià)格呢

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齊紅老師 解答 2023-04-28 14:15

看你單位自己 看市場(chǎng)價(jià)格

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快賬用戶7238 追問(wèn) 2023-04-28 14:16

老師 請(qǐng)問(wèn)為什么一定要銷(xiāo)售出去呢 不是只要資產(chǎn)負(fù)債表上沒(méi)有余額就可以嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-28 14:18

不可以的,他雖然資產(chǎn)負(fù)債表里面沒(méi)有余額,但是你賬上還有這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)。

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快賬用戶7238 追問(wèn) 2023-04-28 14:22

明白了老師 那就當(dāng)作賣(mài)給法定代表人 不需要開(kāi)發(fā)票的話 應(yīng)該用什么憑證入賬呢?這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-04-28 14:25

借銀行存款, 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 差額放到營(yíng)業(yè)外收支

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快賬用戶7238 追問(wèn) 2023-04-28 14:36

老師 累計(jì)攤銷(xiāo)和無(wú)形資產(chǎn)的數(shù)值相等 分錄還能這樣寫(xiě)嘛 應(yīng)交稅費(fèi)也是增值稅和印花稅對(duì)么老師

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齊紅老師 解答 2023-04-28 14:39

應(yīng)交稅費(fèi)是增值稅的,印花稅不在這里面,印花稅單獨(dú)做稅金及附加。

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快賬用戶7238 追問(wèn) 2023-04-28 14:45

老師 分錄是這樣寫(xiě)么? 借:銀行存款 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-04-28 14:46

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7238 追問(wèn) 2023-04-28 14:48

老師 還有一個(gè)問(wèn)題 就是不開(kāi)發(fā)票應(yīng)該用什么憑證來(lái)入賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-28 14:50

你好用銀行匯單來(lái)做。

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快賬用戶7238 追問(wèn) 2023-04-28 14:52

是用法定代表人的其他應(yīng)付款做的呢

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齊紅老師 解答 2023-04-28 14:53

那就把銀行存款改成其他應(yīng)付款 沒(méi)有原始憑證可以不放

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你好,這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)還能用嗎?你需要銷(xiāo)售出去的。
2023-04-28
你好,記了無(wú)形資產(chǎn),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)了 還沒(méi)攤銷(xiāo)完,可以一次性把沒(méi)有攤銷(xiāo)完的全部攤銷(xiāo)了? 公司買(mǎi)的財(cái)務(wù)軟件 ,正常情況下? 不會(huì)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)核算?
2023-04-26
您好,未攤銷(xiāo)完的無(wú)形資產(chǎn),可以一次攤銷(xiāo)完
2021-10-09
學(xué)員你好,可以報(bào)廢處理,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2023-01-16
同學(xué)你好,在資產(chǎn)負(fù)債表里無(wú)形資產(chǎn)期末余額在借方,累計(jì)攤銷(xiāo)期末余額在貸方
2020-09-04
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