同學(xué)你好 1.是的 2.是預(yù)繳嗎?所得稅預(yù)繳按開票額

請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)兩個(gè)工程項(xiàng)目,一個(gè)采取的簡(jiǎn)易計(jì)稅,另一個(gè)采取的一般計(jì)稅,都有分包,比如都按1000萬(wàn)計(jì)算,都分包了300萬(wàn),是不是一般計(jì)稅項(xiàng)目確認(rèn)1000萬(wàn)的收入,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目按700萬(wàn)確認(rèn)收入?所得稅按1000+700計(jì)算?
你好,老師我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們符合簡(jiǎn)易征收開票,我們清包工1000萬(wàn),分包300,萬(wàn),我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫 (1)公司收到結(jié)算款,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結(jié)算 970.88 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(計(jì)提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發(fā)票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預(yù)繳稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(預(yù)繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
老師,你好,我們是房開企業(yè),我們有個(gè)項(xiàng)目一期一共9棟,其中1-5#是簡(jiǎn)易計(jì)稅,6-9#是一般計(jì)稅,1#-9#電力工程總造價(jià)230萬(wàn)左右,對(duì)方開的發(fā)票都是備注一期配電工程,我應(yīng)該怎么區(qū)分 簡(jiǎn)易計(jì)稅、一般計(jì)稅的金額?按戶分配,還是按建筑面積分配?
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬(wàn)元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒(méi)資質(zhì))他們給我開具80萬(wàn)元1%的普票。請(qǐng)問(wèn)這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬(wàn)X3%計(jì)算。
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購(gòu)買了一臺(tái)車,10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師


是預(yù)繳,按收入的什么比例?
預(yù)繳的話一般是預(yù)繳2%