同學(xué)你好 8月付款計(jì)入預(yù)付賬款,然后9月交了車購(gòu)稅,辦完所有手續(xù)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,預(yù)付賬款等
公司8月底上海提的新車發(fā)票屬8月,9月初回南通交的購(gòu)置稅,那么我這個(gè)固定資產(chǎn)怎么計(jì)入? 8月份帳上以車價(jià)計(jì)入的話,我9月交的購(gòu)置稅就不能計(jì)入到固定資產(chǎn)了嗎?只能記管理費(fèi)用?
老師您好!公司8月份購(gòu)買的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬,因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊,初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息,當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù),部分未生成憑證”是什么意思啊?是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示?還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢?
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會(huì)計(jì)報(bào)表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒(méi)了 報(bào)表上卻沒(méi)有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報(bào)記錄才知道19年5月開(kāi)始換人報(bào)稅了 但沒(méi)有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個(gè)月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤(rùn)表都是零申報(bào) 到9月可能因?yàn)橐N把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來(lái) 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒(méi)有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
21年9月份購(gòu)入一臺(tái)固定資產(chǎn)16290.27提了10個(gè)月的累計(jì)折舊2579.3元,凈值還剩13710.37。今年8月份開(kāi)了紅沖發(fā)票進(jìn)來(lái),重新開(kāi)一臺(tái)型號(hào)不同的進(jìn)來(lái),補(bǔ)差價(jià)含稅192元。那我現(xiàn)在要怎么做分錄,已提的折舊怎么辦?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購(gòu)入價(jià)值98000元,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購(gòu)置了一輛新車20萬(wàn)元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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不用因?yàn)檐囎?月份就臨牌上路而在9月份的項(xiàng)目就要做折舊吧? 在9月份計(jì)入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時(shí)候才做第一次折舊?
同學(xué)你好 不用因?yàn)檐囎?月份就臨牌上路而在9月份的項(xiàng)目就要做折舊吧?——不用的 在9月份計(jì)入固定資產(chǎn)的話,那需要在11月初做10月份帳的時(shí)候才做第一次折舊?——對(duì)的,如果是9月計(jì)入固定資產(chǎn),是從10月開(kāi)始計(jì)提折舊 ;
目前我們的賬目是把車輛發(fā)票做在8月帳上入固定資產(chǎn),購(gòu)置稅在9月帳上入管理費(fèi)用,并在9月份帳上做了第一次折舊。賬務(wù)是一定要把固定資產(chǎn)加上購(gòu)置稅挪到9月嗎?公司是我自己的,我們開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的票,不做進(jìn)項(xiàng)抵扣,哪種更合適?
同學(xué)你好 如果8月已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn),這個(gè)購(gòu)置稅在9月可以計(jì)入管理費(fèi)用; 公司是我自己的,我們開(kāi)的是3個(gè)點(diǎn)的票,不做進(jìn)項(xiàng)抵扣,哪種更合適?——沒(méi)有理解這個(gè)意思呢;