同學(xué)你好 這個(gè)就是你的電子稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表里
老師,我快賬里面出來的利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用-6.2,管理費(fèi)用11970.1,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面填在哪里才能顯示收益總額是11693.9呢
各位老師大家好,公司進(jìn)銷項(xiàng)稅額是6203.7,然后進(jìn)項(xiàng)稅額是1708,分錄為:銷售時(shí),借應(yīng)收賬款:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng):6203.7,然后,開進(jìn)來的抵扣發(fā)票:借:管理費(fèi)用,或者其他,應(yīng)交稅費(fèi):進(jìn)項(xiàng)稅額1708.4,應(yīng)交的增值 稅是4495.3,然后什么稅金及附之類的,就是按照4495.3來計(jì)算,但是現(xiàn)在就是我的系統(tǒng) 賬務(wù)里面,怎么把銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)之間做賬務(wù)處理才能平賬,顯示該交的稅是4495.3加附加稅,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
我在填電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,我按照我做賬導(dǎo)出來的利潤(rùn)表季報(bào)的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,如果我本年累計(jì)金額填對(duì)了,本期金額就和我做賬里面的本期金額對(duì)不上呢,稅務(wù)系統(tǒng)中只要填了本期金額,本年累計(jì)就自動(dòng)算出來或填本年累計(jì)本期金額就自動(dòng)算出來,和財(cái)務(wù)軟件上的兩個(gè)數(shù)據(jù)不能完全對(duì)應(yīng)上怎么處理
老師,請(qǐng)問電子稅務(wù)局里面利潤(rùn)表,管理費(fèi)用里面的招待費(fèi),我按調(diào)增后的金額填寫,后期匯算清繳是不是不用再調(diào)整了,一般是現(xiàn)在調(diào)還是匯算清繳時(shí)調(diào)整比較好呢?
老師,第一張圖,我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示,第二張圖,我的所得稅費(fèi)用1902.7元是屬于2021年的費(fèi)用,我在2021年的時(shí)候忘記計(jì)提了,賬務(wù)計(jì)提在2022年了,現(xiàn)在我按照實(shí)際填寫的利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)申報(bào)表里的利潤(rùn)表差額是1902.7元,我應(yīng)該把這個(gè)1902.7元填寫在哪里才可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致?
老師,你好,我現(xiàn)在計(jì)提最后一個(gè)月的折舊,根據(jù)6月份數(shù)據(jù)算出本月可以計(jì)提折舊420.26就可以算平這個(gè)物品折舊額是正確的,之前每月按420.34元計(jì)提折舊,excel表格里面本來就有四舍五入的差額問題,現(xiàn)在計(jì)算出所有物品累計(jì)折舊額表格中少了2分錢,但是賬上又多出2分錢,那我這兩分錢調(diào)整到以前年度權(quán)益里面可以嗎?借以前年度損益調(diào)整 -0.02 貸:累計(jì)折舊-0.02,還有表格中需要調(diào)整到一致嗎?
請(qǐng)問老師,公司收到500塊錢,是收入,但是對(duì)方不要發(fā)票,怎么辦?
老師,稅務(wù)打電話說印花稅和房產(chǎn)從租稅計(jì)稅數(shù)據(jù)不一致,要調(diào)整,怎么調(diào)報(bào)表
你好 工資6000,每月需繳納個(gè)稅多少?
老師,上午好啊,請(qǐng)教一個(gè)問題,上個(gè)月把一張大額進(jìn)項(xiàng)用掉了但是我看沒有科目能消,這個(gè)怎么處理
請(qǐng)問一下,管理部門人員郵件給其他地方辦事處房產(chǎn)勘察資料,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用,按道理管理人員的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用的,但是勘察事件又應(yīng)該屬于營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)吧,怎么看這個(gè)歸類呢
我在杭州,公積金上限12%;下限5%*2490最低工資基數(shù)=124.5,這個(gè)是不是個(gè)人124.5+企業(yè)124.5=290元;現(xiàn)在有個(gè)股東想公司+個(gè)人都自己承擔(dān)=交到6000元;要問工資要做到多少?是不是2.5萬(wàn)應(yīng)發(fā)工資???
老師你好麻煩您我們的財(cái)務(wù)報(bào)表,您幫我看下現(xiàn)金流量表,我們?nèi)ャy行貸款,銀行說利潤(rùn)表管理費(fèi)用沒體現(xiàn),正常財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在現(xiàn)金流量表那個(gè)欄次呢?
老師,我們公司投資了一個(gè)店面,合同規(guī)定是店面的水電和房租由我們支付,這個(gè)怎么入帳。還有每個(gè)月要上交管理費(fèi)如何 入帳
老師,我們公司是開發(fā)房地產(chǎn)的,是老項(xiàng)目了,2013年開發(fā)的,有一客戶在2015交了首付,按揭2019年下來尾款,我們?cè)?015.8月已經(jīng)開了首付的營(yíng)業(yè)稅發(fā)票,當(dāng)時(shí)發(fā)票是價(jià)稅不分離的,現(xiàn)在客戶要求開尾款,請(qǐng)問開的是多少稅率的,公司是一般納稅人,按2016年前的是簡(jiǎn)易計(jì)稅
我的意思是我的電子稅務(wù)局填的數(shù)據(jù)是不對(duì)的!我要重新更改一下
那你作廢重新申報(bào)就可以了,顯示收益的就是你的所得稅申報(bào)表,就是那個(gè)利潤(rùn)