如果一次開了好幾個(gè)月的 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 按月確認(rèn)收入借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 按所屬期確認(rèn)收附表一在不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)一行填寫 增值稅一次繳納
老師好,公司是一般納稅人,經(jīng)營五金產(chǎn)品,內(nèi)貿(mào)外貿(mào)都有,且有房產(chǎn),租賃給別的公司,簽了租賃合同,租金5萬,押金5千,給對(duì)方開了增值稅普通電子發(fā)票“不動(dòng)產(chǎn)租賃”金額47619.05,稅金2380.95,總額50000,請(qǐng)問賬務(wù)如何處理?其他業(yè)務(wù)收入?增值稅電子普通發(fā)票稅金能否抵扣?
公司為一般納稅人,經(jīng)營五金產(chǎn)品,將自有房產(chǎn),租賃給別的公司辦公,簽租賃合同,開增值稅普通電子發(fā)票“不動(dòng)產(chǎn)租賃”請(qǐng)問賬務(wù)如何處理?需要確認(rèn)收入嗎?申報(bào)表一怎么填?
某市一家企業(yè)將其自有不需用不動(dòng)產(chǎn)出租給A公司,簽訂為期3年的租賃合同,租期從2020年1月至2023年1月。該企業(yè)于2020年1月一次性收取三年租金300萬元。 第一種情形:假設(shè)該企業(yè)是一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃收入選擇簡易計(jì)稅。請(qǐng)說明該項(xiàng)收入涉及哪些稅種,并計(jì)算其應(yīng)納稅款,進(jìn)行賬務(wù)處理。 第二種情形:如果該企業(yè)是一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃收入選擇一般計(jì)稅,對(duì)稅款的計(jì)算與核算有何影響? 第三種情形:如果該企業(yè)是小規(guī)模納稅人,對(duì)稅款的計(jì)算與核算有何影響?
某市一家企業(yè)將其自有不需用不動(dòng)產(chǎn)出租給A公司,簽訂為期3年的租賃合同,租期從2020年1月至2023年1月。該企業(yè)于2020年1月一次性收取三年租金300萬元。第一種情形:假設(shè)該企業(yè)是一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃收入選擇簡易計(jì)稅。請(qǐng)說明該項(xiàng)收入涉及哪些稅種,并計(jì)算其應(yīng)納稅款,進(jìn)行賬務(wù)處理。第二種情形:如果該企業(yè)是一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃收入選擇一般計(jì)稅,對(duì)稅款的計(jì)算與核算有何影響?第三種情形:如果該企業(yè)是小規(guī)模納稅人,對(duì)稅款的計(jì)算與核算有何影響?
某市一家企業(yè)將其自有不需用不動(dòng)產(chǎn)出租給A公司,簽訂為期3年的租賃合同,租期從2020年1月至2023年1月。該企業(yè)于2020年1月一次性收取三年租金300萬元。第一種情形:假設(shè)該企業(yè)是一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃收入選擇簡易計(jì)稅。請(qǐng)說明該項(xiàng)收入涉及哪些稅種,并計(jì)算其應(yīng)納稅款,進(jìn)行賬務(wù)處理。第二種情形:如果該企業(yè)是一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)租賃收入選擇一般計(jì)稅,對(duì)稅款的計(jì)算與核算有何影響?第三種情形:如果該企業(yè)是小規(guī)模納稅人,對(duì)稅款的計(jì)算與核算有何影響?
老師你好,怎么計(jì)算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會(huì)計(jì)做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財(cái)務(wù)年報(bào)表可否與24爭12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請(qǐng)來專家開會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢的時(shí)候都讓對(duì)方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
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老師,不是主營業(yè)務(wù)收入,我看了一下經(jīng)營范圍,沒有不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù),那現(xiàn)在發(fā)生了,要怎么處理?
收了一年的租金和押金,只開了租金發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票,稅率5%
去稅務(wù)局增加的 按上面的分錄就可以 押金也做預(yù)收賬款
老師,只要填在表一9b就可以嗎?我們目前申報(bào)表只有主表,表一,表二,表四和減免稅明細(xì)表,不動(dòng)產(chǎn)是不是在表三?去稅務(wù)局增加是不是就是增加這張表?
是的 不需要增加 你看下能在首頁選吧