同學(xué)你好 ,就是季度報稅的時候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?——單獨裝訂保存 還有那個銀行對賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?——單獨裝訂保存
麻煩汪老師接著回答這個問題 外賬估計是為了交接,然后就把往來都轉(zhuǎn)了 外賬亂七八糟的,我前面還對出來9月的收入都少做了2900多,但是報增值稅又是對的,季度申報所得稅的時候收入又少了 然后應(yīng)收賬款單位還掛錯了,少的這筆這個我10月補一個分錄就行了吧 難道結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不要打印出來裝訂?我看她的憑證都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,但是明細(xì)賬里有
老師,請教個問題,就是季度報稅的時候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個銀行對賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
老師 請問一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
附件問題。第一,繳納社保的附件,到底是銀行回單,+銀行提供的電子繳稅付款憑證(銀行付款憑證里有寫明具體什么稅費所屬期多少錢等等信息)就夠了?還是需要再加上社保繳費申報表?或者社保完稅憑證?還是社保明細(xì)表?還是都不需要?第二,繳納個稅的附件,工資單+銀行回單+銀行的付款憑證,夠了嗎?還是需要個稅的完稅憑證?第三,繳納增值稅等稅,銀行回單+銀行的付款憑證,夠了嗎?還是需要完稅憑證?第四,付房租憑證的附件,需要添加上房租合同的復(fù)印件嘛?還是我所有合同另外收集在一起,用于備查即可,不用放在憑證里?
請問這是什么意思?不是降低了10%嗎?為什么降低40%
老師,稅務(wù)局讓我?guī)е?jīng)營生產(chǎn)地租賃合同去,房子是我老板買的,沒有合同也沒有房租,只有一個房本還不是我老板的名字。現(xiàn)在我們要臨時補一個租賃合同,賬上也體現(xiàn)不出來付房租,然后我們老板說合同上寫上我們負(fù)責(zé)裝修,房東給免房租。這樣可以嗎?
老師,個體工商戶定期定額戶,貨物定額10萬,服務(wù)定期12萬,4一5月開票貨物普票13萬,服務(wù)未開票過發(fā)票,如果截止6.30都不再開具,這種情況下2季度申報時要交增值稅嗎
化工廠籌建時支付的安評費環(huán)評費。各種類似這樣的費用是入收入成本還是入費用啊
老師請教一下,計算不含負(fù)債的白塔值,第一種算式:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-負(fù)債/權(quán)益)??(1-25%) 第二種:β資產(chǎn)=β權(quán)益?(1-25%)×負(fù)債/權(quán)益。 這兩種的區(qū)別在哪兒,硬是沒看懂。都是計算不含負(fù)債的β值
老師您好,請問2025年2024年,增值稅與企業(yè)所得稅有什么變化嗎?
老師,您好!請問下非房企自建房交房產(chǎn)稅是:房產(chǎn)原值包含土地價款嗎?還是只包含建筑期間攤銷的土地成本款,自建房土地攤銷的年限是40年?
為什么耗費差異是價差?
請問老師,單位2024年的收入,因為合同終止有10萬元賬面已經(jīng)確認(rèn)收入了。領(lǐng)導(dǎo)讓修改2024年的匯算清繳申報表,直接利潤表的收入減去10萬元。可以么?
老師,初級知識 進(jìn)口不征,出口不退什么意思