你好 七月買的庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款等科目 借:應(yīng)收賬款 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸:庫(kù)存商品 8月份 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 在7月份結(jié)轉(zhuǎn)成本
我們是賣方,七月買的庫(kù)存商品,當(dāng)月賣給了對(duì)方,但是款是八月份給的,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,應(yīng)該哪個(gè)月轉(zhuǎn)成本?
老師,采購(gòu)員之前用備用金買的材料,還沒(méi)有報(bào)銷,沒(méi)記入成本,但是其中的一些材料八月份賣出去了,九月份收到款項(xiàng),也是九月份才給他報(bào)銷的,八月九月對(duì)于這個(gè)賣出去的材料應(yīng)該怎么做賬?怎么結(jié)成本?
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫(kù)存金額1950,當(dāng)月該批庫(kù)存已經(jīng)出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月對(duì)方開(kāi)來(lái)的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款
6月份,我公司買的產(chǎn)品包裝箱1800元,貨款我們6月份已經(jīng)支付了,但是發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)在了7月份,請(qǐng)問(wèn)老師,六七月份的賬我應(yīng)該怎么做?六月借貸是什么?七月借貸是什么?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝老師
老師 我七月份的時(shí)候收到一張發(fā)票 是成本票,我當(dāng)時(shí)的分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀存 后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的, 八月份對(duì)方給我們開(kāi)了正確的發(fā)票,但是沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù),8月份那錯(cuò)誤的發(fā)票勾選抵扣了,,九月份的時(shí)候?qū)Ψ介_(kāi)了銷項(xiàng)給我們,我該怎么做賬
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師