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老師,沖減營業(yè)外支出會計(jì)分錄怎么做

2020-10-10 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-10-10 18:36

你好,你具體什么業(yè)務(wù)拿什么沖減呢

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快賬用戶1593 追問 2020-10-10 18:39

待處理財產(chǎn)損溢,呆滯物料

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快賬用戶1593 追問 2020-10-10 18:47

老師 ,在嘛 這個是要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-10-10 19:20

借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外支出

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快賬用戶1593 追問 2020-10-10 19:44

那作借方負(fù)數(shù)可行

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齊紅老師 解答 2020-10-10 19:46

做借方負(fù)數(shù)也是可以的。

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你好,你具體什么業(yè)務(wù)拿什么沖減呢
2020-10-10
同學(xué)您好 年末損益類科目都需要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,再轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。 借:本年利潤 貸:營業(yè)外支出/信用減值損失
2022-01-08
?你好? ? 是當(dāng)年的業(yè)務(wù) 就可以這樣來紅沖的? ?可以的。?
2021-03-01
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),涉及到損益類的科目不要做相反的。
2023-01-07
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
2022-11-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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