這個進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款,這個庫存商品就會小于應(yīng)付賬款,還有就是付款沒有通過應(yīng)付賬款,也會不等
應(yīng)付賬款貸方和庫存商品借方余額不一致可能是什么原因?qū)е碌?/p>
老師,您好,1—11月科目余額表庫存商品的貸方余額和主營業(yè)務(wù)成本的借方余額不一致,庫存商品的貸方比主營業(yè)務(wù)成本的借方多,這是哪里出了問題,要怎么調(diào)
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請了沖紅4697。這張票銷售方開過來以后 我怎么入賬,因為現(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出和庫存商品。都會導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
請問銷項稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi),為什么借方結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和貸方發(fā)生額不一致?是什么原因?qū)е碌牟灰恢履?/p>
老師好 應(yīng)付工資的貸方余額和管理費(fèi)用-工資的貸方余額金額不一致 是什么原因
行政事業(yè)單位忘記電子稅務(wù)局密碼
老師,零申報,這個紅色財產(chǎn)損失怎么填
公司幫員工繳納社保,社保單位和個人部分實(shí)際全由公司承擔(dān)的,個稅申報時是按1153.74申報的,那計提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫?
老師您好!問一下10月份申報的是幾月份的個稅?
老師,企業(yè)所得稅報的是1-9月份的職工薪酬是不
收到稅務(wù)通知有張發(fā)票有問題不能抵扣,現(xiàn)在我找到這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做賬了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在要怎么操作
老師你好!酒店購買的梳子、浴帽、拖鞋應(yīng)記入庫存商品還是計入低值易耗品
老師你好,我們這個月有個項目驗收了,但是不能開發(fā)票,我想問一下我們可以暫估收入嗎?是不是報稅的時候做無票收入
老師,您好!一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是25%嗎
應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)是發(fā)放數(shù)嗎