這個(gè)你們這個(gè)用哪里,借xx費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,
老師,我公司本月購(gòu)進(jìn)一批集裝箱,要做固定資產(chǎn)計(jì)提應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師您好,我們公司是出租出售集裝箱的,集裝箱入賬是進(jìn)的固定資產(chǎn),想請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)集裝箱出售時(shí)需要做固定資產(chǎn)清理嗎?如果我把收入進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后在做以下分錄是否正確:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),這樣就沒(méi)有固定資產(chǎn)清理。如果不合理,我該怎么做呢,期待老師解答,謝謝
公司2月份采購(gòu)了一批電腦配件 ,3月份采購(gòu)了一批電腦配件,用這些配件組裝電腦,是不是3月份才可以計(jì)提固定資產(chǎn)折舊?具體如何做會(huì)計(jì)分錄
公司購(gòu)買(mǎi)的一塊土地,在上面建造倉(cāng)庫(kù)。購(gòu)買(mǎi)的實(shí)名制通道集裝箱做入什么賬務(wù)處理?需要做到固定資產(chǎn)每個(gè)月計(jì)提折舊進(jìn)入在建工程嗎?實(shí)名制通道集裝箱價(jià)款是7800左右
購(gòu)入一批固定資產(chǎn),但想把這批資產(chǎn)賣(mài)出去,做營(yíng)業(yè)收入,那購(gòu)入的資產(chǎn)應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
是用來(lái)進(jìn)行租賃業(yè)務(wù)的
借固定資產(chǎn) 貸銀行,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸累計(jì)折舊,沒(méi)有收入做借勞務(wù)成本 貸累計(jì)折舊
有收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本,這個(gè)勞務(wù)成本是過(guò)渡用
老師,這批集裝箱是先付款后開(kāi)票的,付款時(shí)做了一筆借:應(yīng)收賬款(單位)貸:銀行存款,收到發(fā)票后做了一筆借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收賬款,做固定資產(chǎn)計(jì)提應(yīng)該怎么做分錄?
不是借預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款,貸銀行,借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 這樣,
之前會(huì)計(jì)是這樣做的我就跟著這樣做了,只是計(jì)提不知道怎么弄
我是做的應(yīng)收賬款,不是應(yīng)付
不能做應(yīng)收,應(yīng)收賬款是銷(xiāo)售提供服務(wù)給客戶(hù),你們需要收款的才掛這個(gè),你們是買(mǎi)入這個(gè)掛不是應(yīng)收
那麻煩來(lái)事告知一下正確的分錄
借預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款,貸銀行,借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 借勞務(wù)成本 貸累計(jì)折舊 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
集裝箱有一部分也是用來(lái)銷(xiāo)售的也可以這樣做分錄嗎?
那這個(gè)借預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款,貸銀行,借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,借勞務(wù)成本 貸累計(jì)折舊