你好,要紅沖原來,按發(fā)票重新做賬,

我想問,上年暫估了50萬成本發(fā)票,今年才收到暫估發(fā)票,分錄怎么寫,涉及以前年度損益嗎,還是直接沖紅,直接入成本?
老師,暫估成本,等票到是必須要做紅沖分錄嗎?還是可以直接 貸:暫估。
你好 老師 當年暫估的進項票還沒到 年末如果虧損的話 可以直接在當年紅沖成本 紅沖暫估嗎?
老師,我1月份收到的成本發(fā)票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
去年暫估的成本票在今年匯算前回來了,暫估金額與發(fā)票金額一致,收到發(fā)票后可以不紅沖以前暫估成本的分錄,直接應付暫估與應付實際的分錄相抵,可以嗎?
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產-總負債,也就是所有者權益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調整,是什么意思?這個是稅務聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理