您好 可以直接在當(dāng)年紅沖成本 紅沖暫估
你好 老師 當(dāng)年暫估的進(jìn)項(xiàng)票還沒到 年末如果虧損的話 可以直接在當(dāng)年紅沖成本 紅沖暫估嗎?
老師您好,暫估的成本必須當(dāng)年沖回來嗎?如果發(fā)票一直未收到,可以跨年沖回嗎?
收到交接帳套有幾筆暫估費(fèi)用,并且跨年度了,現(xiàn)在無法查明是暫估的什么費(fèi)用,當(dāng)年的可以直接紅沖嗎,跨年度的通過以前年度損益紅沖嗎
老師,21年的賬,前會計(jì)暫估的沒沖回去,當(dāng)時暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在材料夠結(jié)轉(zhuǎn)成本的,我現(xiàn)在可以直接沖紅暫估,沖紅之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在可以再結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎
老師去年暫估成本,今年拿回發(fā)票可以直接紅沖去年的暫估嗎,如果拿回一部分發(fā)票,那可以把去年的暫估全部紅沖嗎,需要什么證明嗎
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時,老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對公賬號,有私號轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
那明年這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要開進(jìn)來嗎?
明年這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還需要開進(jìn)來
那如果不紅沖的話 報(bào)年度企業(yè)所得稅 時 是不是得調(diào)增 交稅呢?
匯算清繳前沒有收到發(fā)票?是得調(diào)增 交稅