您好,這個(gè)是根據(jù)這個(gè)季度內(nèi)所有開的1%的發(fā)票的不含稅銷售額*2%來計(jì)算的。
小規(guī)模納稅人申報(bào)表上減征額怎么算出來的
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來的?老師
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中,本期應(yīng)納稅額與本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的?
老師,我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表中的18行本期應(yīng)納稅額減征額是如何計(jì)算出來的
老師,麻煩問一下小規(guī)模納稅人按照定率交增值稅的,申報(bào)表上本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的
公司購買固定資產(chǎn)家具目前發(fā)票沒有收到,只知道含稅,付款的時(shí)候直接做暫估嗎,分錄怎么寫
房產(chǎn)稅由業(yè)主方繳納有相關(guān)依據(jù)嗎
老師,出口我上個(gè)月報(bào)了未開票收入,可不可以這個(gè)月不開票下次再開票可以嗎?
老師,例如,我買回一臺設(shè)備500萬,年限10年,23年12月買進(jìn),直線法折舊,假設(shè)殘值為0,年折舊額=50,假設(shè)匯算清繳時(shí),我做一次性扣除,請老師幫我填連續(xù)兩年的匯算清繳的一次性扣除的數(shù)據(jù)(填到一次性扣除的表格里)
小規(guī)模公司扣社保可以不用公戶嗎,用微信可以嗎
郭老師,那我們成本怎么辦呀?我們調(diào)增的話,成本怎么辦??
老師,你好,我想請教一個(gè)問題,我現(xiàn)在在的這家公司有3張以前年度的專票沒有抵扣:①加油票是23年的,價(jià)稅合計(jì)4395.7元;②采購發(fā)票是19年的,一張是28713.73元,一張是53684.95元。我查了一下這3張發(fā)票以前都沒入賬,現(xiàn)在也找不到紙質(zhì)發(fā)票,這種情況該怎么處理?
老師,車間備用的醫(yī)藥用品怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師你好,請教一下,貨拉拉行程單能做賬么?
工資中如果有考核項(xiàng)是在一發(fā)工資之前扣除,還是在應(yīng)發(fā)工資之后扣除?
是的,但跟表上數(shù)據(jù)不一樣,老師表上數(shù)據(jù)你看一下
這個(gè)光看表上看不出來,你查一下開票系統(tǒng),有沒有開的3%的專用發(fā)票,如果有就要減掉。
是開過專票267832.86元,普票281638.41元,我想申報(bào)表16欄減征額怎么算出來的
專票267832.86里面,有沒有開過3%的稅率的?如果有,需要用549471.27減去這個(gè)數(shù),再乘上 2%
意思是專票開出是3%的無論是否超過30萬都按1%交稅不是按3%交對嗎?
如果專票開出是3%的,無論是否超過30萬都按3%交稅 所以如果有專票開出的是3%的,那么第16行的減免額是不能填的