你好 需要交稅的1%的銷售額*2%
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來的?老師
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中,本期應(yīng)納稅額與本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的?
老師,我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表中的18行本期應(yīng)納稅額減征額是如何計(jì)算出來的
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表里的18行本期應(yīng)納稅額減征額不是自己跳出來嗎?還是需要自己填寫的?
報(bào)增值稅的表 第18行 本期應(yīng)納稅額減征額怎么算?
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫(kù),還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
我這個(gè)是哪個(gè)數(shù)×哪個(gè)數(shù)得出來的1523.07?老師
我知道了,老師76153.46*0.02得出來的,
我這個(gè)第十二行和開票盤里的不一樣,老師
你這個(gè)是開的免稅的
是的,老師
那就是免稅的不含稅金額
我這個(gè)第十二行和開票盤里的數(shù)不一樣怎么辦?老師
你好看下能修改不
修改了不讓保存
你好,你看一下,你系統(tǒng)里面是多少?
小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表附表填嗎?老師
你好 不是差額計(jì)稅的不要
什么是差額計(jì)稅?老師
收入減去成本 繳納增值稅
從哪看是不是差額征稅?老師
你好看你們的經(jīng)營(yíng)范圍就可以
上個(gè)季度報(bào)印花稅的時(shí)候銷售收入少寫了3000怎么辦?老師
這個(gè)季度一塊補(bǔ)申報(bào)的