你好,應(yīng)納稅金額是第一行的數(shù)據(jù)乘以3% 應(yīng)納稅減征額是第一行的數(shù)據(jù)乘以2%。
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表 本期免稅額 本期應(yīng)納稅額減征額怎么填
增小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里第18行的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算出來的?老師
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中,本期應(yīng)納稅額與本期應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的?
老師,我是小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表中的18行本期應(yīng)納稅額減征額是如何計(jì)算出來的
這個(gè)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問本期應(yīng)納稅額1440,和本期應(yīng)納稅額減征額,這兩個(gè)數(shù)額是怎么計(jì)算出來的。
老師抖音平臺(tái)的收入是不是也可以計(jì)入其他應(yīng)收款,不一定非要計(jì)入其他貨幣資金
老師,我說的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺(tái)扣除費(fèi)用的實(shí)收確認(rèn)收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認(rèn)少了,少交稅了
老師手機(jī)APP上填寫子女教育附加扣除,配偶是填寫本人自己的哈
公司銷售貨物給客戶,但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的,然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了,客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票,這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺(tái)的扣除費(fèi)用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
【投后估值數(shù)據(jù)】 老師好:想咨詢下,企業(yè)融資,會(huì)經(jīng)歷不同輪次,每一輪都會(huì)存在投前估值和投后估值的說法。這個(gè)估值一般是根據(jù)什么數(shù)據(jù)確定的,和公司財(cái)務(wù)情況有關(guān)系嗎?有比較了解的老師,可以介紹一下嗎?
老師,我公司是建筑施工企業(yè),甲方以房抵工程款,甲方可以直接過到個(gè)人名下嗎
各位老師好!請(qǐng)問企業(yè)的停工損失,在核算時(shí)候放到管理費(fèi)用,請(qǐng)問填企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該放到哪張表,什么項(xiàng)目下?謝謝!
老師,請(qǐng)問我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開過來的發(fā)票,一張合作社開過來的,一張食品有限公司開過來的都是免稅的,我們是否可以按照9%抵扣?
想問金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類??主營業(yè)務(wù)成本會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?
前提是你所有的發(fā)票都開了1%的。
開票數(shù)據(jù)有貨物,導(dǎo)入申報(bào)表后沒有貨物的數(shù)據(jù)要自己填嗎?我這個(gè)貨物時(shí)買進(jìn)放庫存商品又賣出的,申報(bào)表不用再填其他欄吧?
你好,你們是不是沒有貨物銷售的稅種認(rèn)定
這種情況下,你需要去稅務(wù)局那邊增加上。
是沒有銷售貨物的稅種認(rèn)定,我們是小規(guī)模,都是1%的稅率,自己在免稅銷售額中金額加上去 不去增加稅種認(rèn)定了 可以不?
不可以的,后期你稅務(wù)局如果比對(duì)出來的話會(huì)找你們。
哦 那還是跑一趟吧 偶然發(fā)生的 后面可能也不會(huì)有
你可以打電話提前問一下,他在那邊不需要你們?nèi)ツ茏鰡幔?
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快