你好 你們調(diào)賬 意思是要轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用去嗎
以前年度裝修費(fèi)不是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用而是直接計(jì)入管理費(fèi)用了,而且裝修費(fèi)分幾次收到,寫了幾筆分錄,現(xiàn)在要調(diào)賬,摘要怎么寫?
老師,公司裝修時(shí)無(wú)合同和無(wú)票的一筆裝修費(fèi)用記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在能開(kāi)票的我要給分?jǐn)?,?yīng)該怎么寫分錄呢,當(dāng)時(shí)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)時(shí)是:借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師:我們公司辦公樓的裝修費(fèi)30多萬(wàn),以前幾個(gè)年度都沒(méi)有做分?jǐn)偅乾F(xiàn)在我直接把前幾年該分?jǐn)偟囊黄鹱龅浇衲?,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用??梢詥幔窟€有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,是不是得按月分?jǐn)偛艑?duì)?
1、有一部分裝修費(fèi)計(jì)了長(zhǎng)期待攤,但幾期就攤完了,攤銷的期數(shù)不對(duì)金額也不對(duì),而且跨年了,怎么處理 2、一部分直接計(jì)費(fèi)用了,這部分就是反沖然后補(bǔ)攤銷是吧,也跨年了 3、上面兩種類型未跨年怎么處理
你好,請(qǐng)問(wèn) 1、有一部分裝修費(fèi)計(jì)了長(zhǎng)期待攤,但幾期就攤完了,攤銷的期數(shù)不對(duì)金額也不對(duì),而且跨年了,怎么處理 2、一部分直接計(jì)費(fèi)用了,這部分就是反沖然后補(bǔ)攤銷是吧,也跨年了
員工拿來(lái)一張付款截圖來(lái)報(bào)銷,這樣做賬對(duì)嗎? 1、 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 2、 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當(dāng)年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復(fù)核人嗎?
稅務(wù)預(yù)警說(shuō)是2024年有進(jìn)項(xiàng)稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報(bào)表嗎?還是說(shuō)我可以在2025年申報(bào)轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒(méi)交過(guò)來(lái)也不知道是什么費(fèi)用,沒(méi)法入賬,23年也沒(méi)入費(fèi)用,24年交過(guò)來(lái)報(bào)銷一部分,24年銀行付款報(bào)銷的我做什么分錄呢
勞務(wù)公司和a公司有合作,勞務(wù)公司招人并安排人干活,a公司把勞務(wù)公司招的人的工資和勞務(wù)費(fèi)統(tǒng)一發(fā)給勞務(wù)公司,就這個(gè)業(yè)務(wù),問(wèn)題一:勞務(wù)公司是不是需要給a公司開(kāi)具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票 問(wèn)題二:如果是開(kāi)人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,不選擇差額納稅,只開(kāi)具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項(xiàng)目部)于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來(lái)的公章,說(shuō)他們甲方已經(jīng)報(bào)警(因平時(shí)與這位來(lái)電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對(duì)政策,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎?
老師你好,個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個(gè)體工商戶的會(huì)計(jì)制度嗎
注冊(cè)資本實(shí)繳驗(yàn)資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個(gè)表怎么填
對(duì),轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)去,摘要要怎么寫
你好 調(diào)整某憑證號(hào) 調(diào)整科目到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 。
憑證號(hào)是寫月末管理費(fèi)用裝修費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)那張,還是開(kāi)始將在建工程轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用的憑證號(hào)呢?
你好 自己最好是列一個(gè)清單明細(xì)附后面 這樣好以后查賬 。
別人如果一次付清就兩個(gè)分錄的,一般是選結(jié)轉(zhuǎn)損益那個(gè)憑證還是在建工程轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用那張呢?
你好 兩張都要轉(zhuǎn)哦 。 你門做裝修費(fèi)怎么做到在建工程去了。 不應(yīng)該做這個(gè)科目的哦
分幾次付款的沒(méi)裝修好之前的裝修費(fèi)該計(jì)入什么科目呀老師
你好 都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目去核算。 不是計(jì)入在建工程 每次支付都做 :借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款
好的,謝謝老師
沒(méi)事的 希望能幫到你