 
                            你好!可以更正申報(bào),但是一般不會(huì)退款,會(huì)留底以后月份

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,印花稅我申報(bào)錯(cuò)單位了,也扣款了,能不能更正申報(bào)后,稅款能退回來嗎
印花稅報(bào)錯(cuò)忘了修改享受6稅2費(fèi)了,已經(jīng)扣款。能更正申報(bào)嗎?會(huì)自動(dòng)退回多繳納的嗎?不退也不影響吧。只要小微企業(yè)就享受這個(gè)政策的吧
印花稅申報(bào)了,已經(jīng)扣款還能不能更正申報(bào)
印花稅申報(bào)交款之后 發(fā)現(xiàn)報(bào)錯(cuò)了然后就更正申報(bào)了又交了一次稅款,這樣的情況要怎么才能把之前的稅款退回來?
你好,請(qǐng)問印花稅申報(bào)了款也繳了 還能更正 嗎
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購(gòu)商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對(duì)稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對(duì)于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺也沒有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來處理的,要是注協(xié)不給算對(duì)可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對(duì)了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請(qǐng)的
老師,長(zhǎng)投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對(duì)應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司


老師,那如果我有增值稅要扣,這個(gè)錢可以扣嗎
老師,這個(gè)錢可以抵增值稅嗎
你好!這是印花稅不可以抵扣增值稅
我的意思是說,我申報(bào)增值稅的時(shí)候比如要扣款是300元的話,那我印花稅這里留有100元,會(huì)自動(dòng)抵減嗎?然后銀行只扣200元。
你好!不會(huì)的,支抵扣要繳納的印花稅
好的,謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝