你好,可以更正申報的稅款,你看你稅務(wù)局那邊的規(guī)定,是自己單獨申請還是給你自動退 可以,以后繼續(xù)抵扣。小型微利企業(yè)小規(guī)模都可以享受。
老師我上個月申報企業(yè)所得稅的時候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計算,而是按25%的稅率計算申報的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報后就扣款了,過了申報期我才去稅局大廳更正的申報,可是那個稅費已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時候可以把多繳的稅費退回來嗎?這個要怎么處理
印花稅報錯忘了修改享受6稅2費了,已經(jīng)扣款。能更正申報嗎?會自動退回多繳納的嗎?不退也不影響吧。只要小微企業(yè)就享受這個政策的吧
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務(wù)費的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了(因為我們基本上是代開專票,當時稅款就交了,所以一直也用不到這個優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補稅退稅,之前所有月份的稅再當時已經(jīng)申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應(yīng)稅營業(yè)賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務(wù)局“稅費申報及繳納—財產(chǎn)行為稅企業(yè)所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業(yè)賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優(yōu)惠政策,國家稅務(wù)總局編制了《支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展稅費優(yōu)惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
想問下我們公司24年匯算清繳重分類之后是達到資產(chǎn)五千萬的,沒重分類就年平均四千多萬,但是我們公司領(lǐng)導(dǎo)還是想按照小微企業(yè)去享受六稅兩費,然后今年1月申報的時候也享受了這個政策,2-3月就沒享受小微企業(yè)了,現(xiàn)在三月財報即使不重分類也到了六千萬的資產(chǎn),想問下這種情況我要去更正一月的增值稅申報表嗎
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么
更正申報是自動退嗎
這個不一定,看你稅務(wù)局那邊規(guī)定。
是不是也有可能抵下一期的
是的,可以這么做的。
那賬務(wù)處理余額掛著就行了吧,有余額就有余額
對的,是的,是這么做的。