你好,同學(xué),沒問題,這里計(jì)算正確的
老師您好:房地產(chǎn)行業(yè),預(yù)收房款10萬都交什么稅,方便給計(jì)算下嗎?或者您看看我算的對不對這些,謝謝
老師您好!現(xiàn)在年終獎(jiǎng)可以選擇單獨(dú)計(jì)稅或者和工資合并計(jì)稅,舉一個(gè)例子,工資年30萬,所有扣除金額按12萬算的話,獎(jiǎng)金12萬,這樣是不是算下來,分開計(jì)稅要交30870,合并計(jì)稅要交73080,這樣我們可以自行選擇分開計(jì)稅?麻煩老師看看我算的對不,謝謝!
老師您好:我想咨詢一下企業(yè)公對公出租商鋪,都要繳納一些什么稅,怎么計(jì)算,月租金10萬,租100平米的商鋪,我們室房地產(chǎn)企業(yè)9%的稅,對面需要發(fā)票
對外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問題呢
老師,員工4月20號離職,沒有上滿足月,4號清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷么?就是代客報(bào)銷
麻煩問下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己單位掏錢付了款,后期自然局又把錢全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車如何開發(fā)票,稅率多少?車帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請問下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過去,但有些代理商開的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來是有個(gè)手工的表,出納每天登記對公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長期以往,到底還有多少發(fā)票沒回來,這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整啊? 以后年度利潤彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊
您好老師我們稅務(wù)局這邊說印花稅按預(yù)收房款全額征收
還有我想問問。我本月算的這些稅都怎么計(jì)提分錄呀!謝謝。
印花稅如果你是查賬征收,也就是按實(shí)際發(fā)生征收,你稅局要求是合理的。 你這些都是預(yù)交,借,應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交各明細(xì) 貸,銀行存款
您好老師 我是問我計(jì)提的那些稅那些需要在9月份做計(jì)提稅金的憑證 /分錄 怎么做計(jì)提
你這都是預(yù)交,不是實(shí)際納稅義務(wù) 發(fā)生,計(jì)提的只明附加稅,印花稅 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交
預(yù)交的土地增值稅 增值稅 所得稅 不計(jì)提嗎
預(yù)交的土地增值稅不計(jì)提, 所得稅根據(jù)利潤計(jì)算的,不是預(yù)交計(jì)提的