你好,你說(shuō)的所有扣除金額是起征點(diǎn)5000,加上專項(xiàng)附加扣除,加上專項(xiàng)扣除金額是12萬(wàn)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)(選擇單獨(dú)計(jì)稅時(shí),以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照綜合所得月度稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅額。)這樣操作后是不是還要將每月計(jì)算的應(yīng)納稅額(包含年終獎(jiǎng)/12)減去之前每月繳納的個(gè)稅稅額、然后再匯總12個(gè)月,算出年終獎(jiǎng)應(yīng)交個(gè)稅稅額?另外一個(gè)問(wèn)題是:如果不采用年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅,那怎樣計(jì)算包含年終獎(jiǎng)的個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅這方面,具體的分錄和計(jì)算,麻煩您能簡(jiǎn)單說(shuō)一下嗎?(我理解的: 摘要:計(jì)提年終獎(jiǎng), 分錄: 借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 摘要:發(fā)放年終獎(jiǎng), 分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) -工資 貸:其他應(yīng)收款(之前墊付社保) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 )是這樣嗎?具體的年終獎(jiǎng)對(duì)個(gè)稅影響的計(jì)算這部分還是不明白,麻煩您能舉個(gè)例子嗎
老師,我兩個(gè)公司同時(shí)有獎(jiǎng)金,然后兩個(gè)公司當(dāng)時(shí)交稅的時(shí)候這個(gè)12000和24000都單獨(dú)算稅了,已經(jīng)都獨(dú)立交了3%的個(gè)稅了,現(xiàn)在要合并申報(bào),這個(gè)兩部分獎(jiǎng)金沒(méi)法并在一起,只能選擇一個(gè)公司的獎(jiǎng)金,另外一個(gè)公司的獎(jiǎng)金自動(dòng)帶入到工資薪金了,導(dǎo)致要補(bǔ)交好多稅,這個(gè)怎么弄呢,本來(lái)我是設(shè)計(jì)好了不要交稅了,沒(méi)想到匯算清繳兩部分不能合并在一起了
老師您好!現(xiàn)在年終獎(jiǎng)可以選擇單獨(dú)計(jì)稅或者和工資合并計(jì)稅,舉一個(gè)例子,工資年30萬(wàn),所有扣除金額按12萬(wàn)算的話,獎(jiǎng)金12萬(wàn),這樣是不是算下來(lái),分開(kāi)計(jì)稅要交30870,合并計(jì)稅要交73080,這樣我們可以自行選擇分開(kāi)計(jì)稅?麻煩老師看看我算的對(duì)不,謝謝!
老師,老板有倆公司,分別在北京和天津,在北京交社保,每月社保667.23,北京一個(gè)月工資是5800,天津工資3000,現(xiàn)在老板要在4月份發(fā)年終獎(jiǎng)36000。 1,如果個(gè)稅匯算時(shí)年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅 年終獎(jiǎng)個(gè)稅是36000*0.03=1080 工資個(gè)稅是(5800*12+3000*12-60000-667.23*12)*0.1-2520=1239 合計(jì)2319 2,合并計(jì)稅 (5800*12+3000*12+36000-60000-667.23*12)*0.1-2520=4839 如果這樣的話,我選擇年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅,老師看下過(guò)程對(duì)么
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
是的,麻煩老師,我想看看我理解的基礎(chǔ)上算的對(duì)不對(duì)
18萬(wàn)*20%減16920?12×10%減210 分開(kāi)算個(gè)稅的。
合在一塊,30萬(wàn)乘以20%減16920。
現(xiàn)在對(duì)了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。