你好,你說的所有扣除金額是起征點(diǎn)5000,加上專項(xiàng)附加扣除,加上專項(xiàng)扣除金額是12萬嗎?
老師您好,請(qǐng)問(選擇單獨(dú)計(jì)稅時(shí),以全年一次性獎(jiǎng)金收入除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照綜合所得月度稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅額。)這樣操作后是不是還要將每月計(jì)算的應(yīng)納稅額(包含年終獎(jiǎng)/12)減去之前每月繳納的個(gè)稅稅額、然后再匯總12個(gè)月,算出年終獎(jiǎng)應(yīng)交個(gè)稅稅額?另外一個(gè)問題是:如果不采用年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅,那怎樣計(jì)算包含年終獎(jiǎng)的個(gè)稅?
老師您好,請(qǐng)問年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅這方面,具體的分錄和計(jì)算,麻煩您能簡單說一下嗎?(我理解的: 摘要:計(jì)提年終獎(jiǎng), 分錄: 借:管理費(fèi)用-年終獎(jiǎng) 貸:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) 摘要:發(fā)放年終獎(jiǎng), 分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) -工資 貸:其他應(yīng)收款(之前墊付社保) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 )是這樣嗎?具體的年終獎(jiǎng)對(duì)個(gè)稅影響的計(jì)算這部分還是不明白,麻煩您能舉個(gè)例子嗎
老師,我兩個(gè)公司同時(shí)有獎(jiǎng)金,然后兩個(gè)公司當(dāng)時(shí)交稅的時(shí)候這個(gè)12000和24000都單獨(dú)算稅了,已經(jīng)都獨(dú)立交了3%的個(gè)稅了,現(xiàn)在要合并申報(bào),這個(gè)兩部分獎(jiǎng)金沒法并在一起,只能選擇一個(gè)公司的獎(jiǎng)金,另外一個(gè)公司的獎(jiǎng)金自動(dòng)帶入到工資薪金了,導(dǎo)致要補(bǔ)交好多稅,這個(gè)怎么弄呢,本來我是設(shè)計(jì)好了不要交稅了,沒想到匯算清繳兩部分不能合并在一起了
老師您好!現(xiàn)在年終獎(jiǎng)可以選擇單獨(dú)計(jì)稅或者和工資合并計(jì)稅,舉一個(gè)例子,工資年30萬,所有扣除金額按12萬算的話,獎(jiǎng)金12萬,這樣是不是算下來,分開計(jì)稅要交30870,合并計(jì)稅要交73080,這樣我們可以自行選擇分開計(jì)稅?麻煩老師看看我算的對(duì)不,謝謝!
老師,老板有倆公司,分別在北京和天津,在北京交社保,每月社保667.23,北京一個(gè)月工資是5800,天津工資3000,現(xiàn)在老板要在4月份發(fā)年終獎(jiǎng)36000。 1,如果個(gè)稅匯算時(shí)年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅 年終獎(jiǎng)個(gè)稅是36000*0.03=1080 工資個(gè)稅是(5800*12+3000*12-60000-667.23*12)*0.1-2520=1239 合計(jì)2319 2,合并計(jì)稅 (5800*12+3000*12+36000-60000-667.23*12)*0.1-2520=4839 如果這樣的話,我選擇年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅,老師看下過程對(duì)么
老師,這題ncf6殘值需要乘以(1-25%)嗎,老是搞不清楚什么時(shí)候抵稅什么時(shí)候不抵
老師好,請(qǐng)問我公司付項(xiàng)目成本,只是按合同掛賬,請(qǐng)問稅金應(yīng)該怎么記賬(對(duì)方公司未開票)
老師,外購商品贈(zèng)送客戶,可不可以不視同銷售,看作是個(gè)人消費(fèi),不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)生時(shí)直接記入借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)(業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)),貸:銀行存款,企稅按業(yè)務(wù)招待費(fèi)或宣傳費(fèi)扣除比例扣除。
總包企業(yè),給施工隊(duì)代發(fā)農(nóng)民工工資,工資過萬但不交個(gè)稅,施工隊(duì)不修改工資表不提供那納稅申報(bào)表,這種情況對(duì)總包企后續(xù)稽查有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,總包企業(yè)會(huì)被罰款嗎
老師,請(qǐng)問勞動(dòng)法規(guī)定的員工月出勤天數(shù)不能超過多少
個(gè)人稅務(wù)局開勞務(wù)票可以嗎 要交稅嗎
老師 就是之前個(gè)客戶開出去得票20萬 然后 只有15萬收回來了 現(xiàn)在人家意思是 剩下的5萬 只給支付5*70% 那么我現(xiàn)在怎么開發(fā)票把不支付的30% 沖了
老師 其他應(yīng)付款貸方正數(shù)是代表公司差別人錢是不
請(qǐng)問老師企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額是指資產(chǎn)負(fù)債表上面的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)嗎
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在扣除服務(wù)費(fèi)后將剩余貨款轉(zhuǎn)給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
是的,麻煩老師,我想看看我理解的基礎(chǔ)上算的對(duì)不對(duì)
18萬*20%減16920?12×10%減210 分開算個(gè)稅的。
合在一塊,30萬乘以20%減16920。
現(xiàn)在對(duì)了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。