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老師,我們是建筑企業(yè),上個(gè)月有個(gè)項(xiàng)目,給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票了,開(kāi)了2000萬(wàn),但是沒(méi)成本,就暫估了1600萬(wàn),這個(gè)月,又開(kāi)了450萬(wàn),這個(gè)月有成本了,是700萬(wàn),我怎么做賬呀?一般計(jì)稅

2020-10-10 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-10 12:18

同學(xué)你好 之前暫估了1600萬(wàn)對(duì)吧,你先把其中的700萬(wàn)紅沖了,然后按照發(fā)票來(lái)做就行了

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快賬用戶6101 追問(wèn) 2020-10-10 12:23

老師,您說(shuō)的是先沖紅,是做個(gè)負(fù)數(shù)憑證,然后再把這700萬(wàn)的發(fā)票正常做就行嗎?分錄怎么做老師?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 12:29

對(duì)的,你之前暫估1600怎么做的呢

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快賬用戶6101 追問(wèn) 2020-10-10 12:36

借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2020-10-10 12:50

那你現(xiàn)在就先做 借工程施工-700 貸應(yīng)付賬款-700 然后再做 借工程施工700 貸應(yīng)付賬款700

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快賬用戶6101 追問(wèn) 2020-10-10 12:52

老師,因?yàn)檫@個(gè)月也給甲方開(kāi)了450的發(fā)票,如果成本全沖了,就沒(méi)有成本了

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齊紅老師 解答 2020-10-10 12:56

你這個(gè)只是對(duì)應(yīng)的紅沖了,咩有全部紅沖

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快賬用戶6101 追問(wèn) 2020-10-10 13:04

我知道,因?yàn)槲疫@個(gè)月就700萬(wàn)的成本,沖紅700萬(wàn),就沒(méi)成本了老師,那這個(gè)月給甲方開(kāi)的450萬(wàn)發(fā)票,怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:27

你沖了然后根據(jù)你的實(shí)際700的成本發(fā)票重新做的哦

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快賬用戶6101 追問(wèn) 2020-10-10 13:29

那重新做的700萬(wàn),和沖的700萬(wàn),豈不是又抵消了,還是相當(dāng)于沒(méi)成本呀老師

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:43

同學(xué)你好 你這個(gè)700萬(wàn)不就是暫估的那里面的嗎?

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快賬用戶6101 追問(wèn) 2020-10-10 13:47

老師,暫估是上個(gè)月做的,這個(gè)月紅沖了之后,在做700萬(wàn),那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是0呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-10 13:56

你暫估的你早晚得紅沖的,是零,但是你暫估的就是根據(jù)發(fā)票來(lái)紅沖的然后重新做

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同學(xué)你好 之前暫估了1600萬(wàn)對(duì)吧,你先把其中的700萬(wàn)紅沖了,然后按照發(fā)票來(lái)做就行了
2020-10-10
借:以前年度損益調(diào)整12 貸:應(yīng)付賬款12 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12 貸:以前年度損益調(diào)整12
2022-05-13
你好,紅沖的這個(gè),按照反方向做收入 重新開(kāi)具的按照收入重新做賬的
2023-09-28
你好 1;? 可以的;? 你可以按照你實(shí)際發(fā)生的來(lái)做? ?
2023-03-23
你好; 材料到了的發(fā)票與你實(shí)際暫估有金額差異嗎? ?
2021-11-03
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