同學(xué)你好 之前暫估了1600萬(wàn)對(duì)吧,你先把其中的700萬(wàn)紅沖了,然后按照發(fā)票來(lái)做就行了
老師,我們是建筑企業(yè),上個(gè)月有個(gè)項(xiàng)目,給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)票了,開(kāi)了2000萬(wàn),但是沒(méi)成本,就暫估了1600萬(wàn),這個(gè)月,又開(kāi)了450萬(wàn),這個(gè)月有成本了,是700萬(wàn),我怎么做賬呀?一般計(jì)稅
樂(lè)老師,就是上個(gè)月我暫估給客戶開(kāi)了30多萬(wàn)票,但實(shí)際這個(gè)貨物是還沒(méi)有發(fā)的,期末我在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要不要做些30多萬(wàn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)呀
你好,我是建筑行業(yè),我上個(gè)月暫估了材料費(fèi)200萬(wàn),成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)月材料費(fèi)發(fā)票到了,也開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,那暫估的怎么處理?
我是一般納稅人工程公司,建筑工程分包了100萬(wàn)勞務(wù)給個(gè)體戶,個(gè)體戶沒(méi)有給我開(kāi)票,我需要成本,想暫估這100萬(wàn)成本,怎么做分錄
工程公司,2021年12月開(kāi)了一筆工程40萬(wàn),以開(kāi)票確認(rèn)收入,當(dāng)月暫估了成本5萬(wàn)票,發(fā)票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來(lái),12萬(wàn),但是我在去年沒(méi)有暫估這12萬(wàn),這個(gè)怎么做分錄?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂(lè)場(chǎng)所開(kāi)的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
老師 您好 問(wèn)下:給公司購(gòu)買電腦 開(kāi)票是公司員工抬頭 可以稅前扣除嗎
老師,您說(shuō)的是先沖紅,是做個(gè)負(fù)數(shù)憑證,然后再把這700萬(wàn)的發(fā)票正常做就行嗎?分錄怎么做老師?
對(duì)的,你之前暫估1600怎么做的呢
借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款
那你現(xiàn)在就先做 借工程施工-700 貸應(yīng)付賬款-700 然后再做 借工程施工700 貸應(yīng)付賬款700
老師,因?yàn)檫@個(gè)月也給甲方開(kāi)了450的發(fā)票,如果成本全沖了,就沒(méi)有成本了
你這個(gè)只是對(duì)應(yīng)的紅沖了,咩有全部紅沖
我知道,因?yàn)槲疫@個(gè)月就700萬(wàn)的成本,沖紅700萬(wàn),就沒(méi)成本了老師,那這個(gè)月給甲方開(kāi)的450萬(wàn)發(fā)票,怎么辦呢?
你沖了然后根據(jù)你的實(shí)際700的成本發(fā)票重新做的哦
那重新做的700萬(wàn),和沖的700萬(wàn),豈不是又抵消了,還是相當(dāng)于沒(méi)成本呀老師
同學(xué)你好 你這個(gè)700萬(wàn)不就是暫估的那里面的嗎?
老師,暫估是上個(gè)月做的,這個(gè)月紅沖了之后,在做700萬(wàn),那結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是0呢?
你暫估的你早晚得紅沖的,是零,但是你暫估的就是根據(jù)發(fā)票來(lái)紅沖的然后重新做