同學(xué)你好 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 貸現(xiàn)金
你好,老師我們是民辦初中學(xué)校,用現(xiàn)金發(fā)放學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,教職工獎(jiǎng)金的會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
你好:老師,我們單位是民辦學(xué)校,教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí),產(chǎn)生了交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、酒店會(huì)議租賃費(fèi)等,由學(xué)校支付,開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)需要計(jì)入職工福利?怎么做分錄!
老師你好,我們是民非學(xué)校,我們的升學(xué)獎(jiǎng)金是從去年9月到今年8月寒暑假2學(xué)期來(lái)計(jì)算獎(jiǎng)金的,馬上9月要發(fā)了,但是9月又有工資,那個(gè)獎(jiǎng)金要算在9月里,加上工資一起計(jì)算個(gè)稅嗎?那樣很高,請(qǐng)問(wèn)怎么處理獎(jiǎng)金
老師比如我是學(xué)校會(huì)計(jì),我們學(xué)校購(gòu)買了一批黃金,準(zhǔn)備用于職工福利的發(fā)放,但是還沒(méi)有發(fā)放出去,現(xiàn)在黃金已經(jīng)買回來(lái)了,怎么入賬
旅游行業(yè)增值稅申報(bào)出現(xiàn)比對(duì)不符(非差額)這個(gè)要怎么處理
老板和股東出行的機(jī)票和住宿老板要求計(jì)入差旅費(fèi)里,但是看出行地點(diǎn)應(yīng)該是游玩,可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒(méi)有外地業(yè)務(wù),如果非要計(jì)入差旅費(fèi)問(wèn)題大嗎
老師,電信開(kāi)的這種發(fā)票在全量發(fā)票里怎么查不到?
老師您好,我公司臨時(shí)工收入5000不含稅 ,代扣開(kāi)增值稅是不是價(jià)稅合計(jì)開(kāi)5050?勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅5000計(jì)算?銀行發(fā)放報(bào)酬是按含稅金額5050-個(gè)稅如800=4250實(shí)際發(fā)工資金額與開(kāi)票金額5050不一致對(duì)嗎? 還是按實(shí)際發(fā)放4250開(kāi)具增值稅呀? 還有勞務(wù)報(bào)酬是按不含稅收入申報(bào)-附加稅對(duì)嗎
老師你好,元月份從業(yè)人數(shù)平均人數(shù)怎么算?請(qǐng)老師舉例一下?
老師您好,老板和股東兩個(gè)人出行的機(jī)票和住宿票可以做到差旅費(fèi)里嗎?老板不想做到福利費(fèi)里做到福利費(fèi)里好像要交個(gè)稅的是嗎
生育津貼,是按社?;鶖?shù)補(bǔ)貼,還是按報(bào)的工資額拿補(bǔ)貼的
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司入住交易中心平臺(tái),客戶選擇這個(gè)交易中心平臺(tái)夠買貨品需要通過(guò)一個(gè)收款平臺(tái)充值后再在我們公司購(gòu)物,交易中心平臺(tái)需要收銷售貨品手續(xù)費(fèi),賬戶里沒(méi)有錢,收款平臺(tái)轉(zhuǎn)款到我們公司,我們?cè)俎D(zhuǎn)款到交易中心平臺(tái),這筆賬怎么做
老師,我們公司是做化肥業(yè)務(wù)的,現(xiàn)在想做委托加工,就是我們公司購(gòu)買原材料和包裝,委托其他廠家加工成成品,我們?cè)黉N售成品?,F(xiàn)在的疑問(wèn)是:我們銷售成品需要給購(gòu)買方開(kāi)發(fā)票,但是我們只有原材料的進(jìn)項(xiàng)票,怎樣給購(gòu)買方開(kāi)銷售發(fā)票呢?
我單位有個(gè)員工被裁,支付2萬(wàn)離職補(bǔ)償金,個(gè)稅申報(bào)免稅收入那填不了,這種情況應(yīng)該交稅嗎?不是本地社平工資3倍以內(nèi)免稅嗎?
老師,我們費(fèi)用是計(jì)管理費(fèi)用,管理費(fèi)用下要不要設(shè)置個(gè)二級(jí)科目?
要的,做一個(gè)二級(jí)科目就行了
老師設(shè)置個(gè)獎(jiǎng)金應(yīng)該不影響吧,還有老師要不要做計(jì)提分錄?
沒(méi)事,學(xué)生的不用計(jì)提,老師要
老師,收到智慧校園建設(shè)質(zhì)量保證金分錄怎么做?
同學(xué)你好 這個(gè)還退回的吧
如果沒(méi)有問(wèn)題的話是要退回的,沒(méi)有按時(shí)完成或有問(wèn)題就不退了!應(yīng)該是按幾次來(lái)退回的
那你就先做 借銀行 貸其他應(yīng)付款
老師,退回的培訓(xùn)費(fèi)是不是做紅字分錄?
這個(gè)費(fèi)用被個(gè)人墊付了,出納不知道就打款給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)了,過(guò)了一個(gè)月款被退了回來(lái),又直接轉(zhuǎn)給墊款人
是的,紅沖之前的分錄就行了
之前掛應(yīng)付賬款給需要沖減?
沖減對(duì)應(yīng)的往來(lái)科目
你好,老師,智慧校園建設(shè)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)廣播及監(jiān)控,計(jì)算機(jī)教室及安防設(shè)備,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,辦公家具會(huì)議室設(shè)備,校園文化體育用品設(shè)備,LED屏幕,))工程款分錄怎么做?這些需不需入固定資產(chǎn)?
借在建工程 貸銀行存款 完工后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程
老師固定資產(chǎn)需要分明細(xì)?
需要的,需要分開(kāi)的