你好,是的??梢匀~進行抵扣的
老師,我們是建筑裝飾公司一般納稅人,有個工程項目是選擇簡易計稅的,請問我們自己公司購買的材料開的增值稅專用發(fā)票,除了進項稅額在以后抵扣,那購買的材料成本是否可以抵扣我們開3個點的發(fā)票簡易計稅的成本?
老師:我公司自建辦公樓己完工,建筑公司開了增值稅專用發(fā)票,總金額五百萬,請問現(xiàn)在固定資產(chǎn)新政策進項稅是可以全額抵扣的吧
老師你好。 想了一個問題, 假如一個廠里面修建了1棟樓用于職工住宿的宿舍。跟建筑公司簽署了合同,一次性支付建筑公司價款,然后取得建筑公司開具的增值稅專用發(fā)票。根據(jù)稅法的規(guī)定專門用于職工福利的不動產(chǎn),其進項稅額是不得抵扣的。那如果是自己自建的用于上面的不動產(chǎn),在不動產(chǎn)建造過程中產(chǎn)生的進項稅稅額也是不能抵扣的嗎?
我們公司是新建企業(yè),前期購進大量的固定資產(chǎn),還有大量的基建增值稅專用發(fā)票,有大量的進賬發(fā)票,銷售額又很低,現(xiàn)在公司資金比較緊張,公司老板讓申請留抵退稅,這種操作可以嗎?可以的話,操作流程是什么?
老師好,我公司是建筑企業(yè),一般納稅人身份,給當?shù)匾患抑行挠變簣@開具了9%稅率的工程服務普通發(fā)票,請問產(chǎn)生的銷項稅額可以用本公司取得的進項稅額去抵扣嗎?取得的進項發(fā)票是專用發(fā)票
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?