那個(gè)是可以抵扣的哈
老師,我們是一般納稅人公司,我們自己開出去的銷項(xiàng)票是普通發(fā)票,這個(gè)稅額可以用取得的專項(xiàng)票稅額做抵扣嗎?
我公司為一般納稅人,有專票和普票,請(qǐng)問給某單位開的普通發(fā)票,能用購進(jìn)貨物時(shí)取得的專票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?換句話說,就是一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣與開具銷項(xiàng)發(fā)票是專票還是普票以及銷售單位有沒有直接的聯(lián)系呢?
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司本月購進(jìn)車輛,取得專用發(fā)票,本月也發(fā)生銷售商品業(yè)務(wù)開出專用發(fā)票,但取得的進(jìn)項(xiàng)是個(gè)體開具的普通發(fā)票,這種情況我們本月是不是可以用車輛的稅進(jìn)行抵扣
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備租賃服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元,購進(jìn)餐飲服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額60元,購進(jìn)貸款服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額720元。甲公司進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月已申報(bào)抵扣。甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。A1620B900C780D1680
老師你好,增值稅一般納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個(gè)人購買國內(nèi)運(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會(huì)開具增值稅專用發(fā)票呢 問題2:取得增值稅普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)即使開具的普通發(fā)票也一樣可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,小型微利企業(yè)的判定標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)是否屬于小型微利企業(yè),以企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果為準(zhǔn)。企業(yè)首次企業(yè)所得稅年度匯算清繳的結(jié)果符合小型微利企業(yè)政策,那下年整年都可享受該政策?如果以后年度匯算清繳后確定你不符合條件,需要從當(dāng)年7月1日起停止享受“六稅兩費(fèi)”減免政策?
怎樣把表格中的綠三角去掉
老師,我們的供應(yīng)商給我們折扣折讓,對(duì)之前給我們開過的票做紅沖處理,這部分紅沖金額和本月的打款金額一起再開正數(shù)發(fā)票給我們,這兩部分怎么做賬
所得稅申報(bào)表填實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬包含發(fā)放的一次性年終獎(jiǎng)嘛?
海關(guān)截圖在哪截。老師
申報(bào)第三季度增值稅,8月的一個(gè)票,還有9月的票沒開。因?yàn)榘丛赂犊睿瑢?duì)賬清楚了才開票。這部分我是申報(bào)未開票呢 還是等開票的時(shí)候再申報(bào)
老師你好,我們是一般納稅人,自己熬的紅豆薏米水往外賣,開發(fā)票是13%還是餐飲服務(wù)6%呢?
#提問# 老師,單位退休員工補(bǔ)交醫(yī)保,借庫存現(xiàn)金,我是做貸方醫(yī)療保險(xiǎn),還是借方紅字醫(yī)保
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)付款怎么在分錄里面調(diào)整?
老師,小型微利企業(yè)正常政策和六稅兩費(fèi)的減免政策有聯(lián)系嗎?
好的,謝謝
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