根據(jù)這個(gè)8月的這個(gè)余額期末數(shù)做這個(gè)9月期初就可以,
老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來(lái)了,代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù),從這個(gè)月開(kāi)始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢
老師你好 我們公司這月中途接收手一家公司 已有4-8月的余額表,我們需要重新建立賬套,從9月開(kāi)始做賬 那么我的起初數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
老師,我們公司收購(gòu)了一家公司,我們是2020.4月開(kāi)始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒(méi)有做過(guò)內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶(hù)銀行卡有幾毛錢(qián)的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開(kāi)始建賬的話,這個(gè)余額錄入期初數(shù)據(jù)又會(huì)不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)余額做進(jìn)去呢?
老師你好: 我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時(shí)候怎么弄,我還是沒(méi)搞明白,我有個(gè)科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個(gè)建起初數(shù)?我剛開(kāi)始用的科目余額表,測(cè)算不平衡
老師,我剛接了一個(gè)成立了一年的公司的賬,賬很亂,他們把賬套也刪了,那我建賬的時(shí)候怎么弄,我還是沒(méi)搞明白,我有個(gè)科目9月份的余額表,還有7-9月份的資產(chǎn)負(fù)債表,我按哪個(gè)建起初數(shù)?我剛開(kāi)始用的科目余額表,測(cè)算不平衡
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
會(huì)顯示請(qǐng)錄入往來(lái)明細(xì) 否則可能導(dǎo)致總賬和輔助賬對(duì)賬不平
這個(gè)錄入 需要憑證號(hào) 怎么錄?
點(diǎn)增加之后截圖給我看看你軟件看看我之前輸入只需要設(shè)置明細(xì)就可以,沒(méi)有說(shuō)需要輸入憑證號(hào)碼,
你這個(gè)增加這個(gè) 那個(gè)是星號(hào)的,這個(gè)憑證號(hào)是星號(hào)嗎?
不是星號(hào) 好像可以不用錄入憑證號(hào) 是把之前的發(fā)生日期和金額對(duì)應(yīng)客戶(hù)錄入?yún)R總就可以了嗎?
那星號(hào)輸入就可以,不是星號(hào)不需要管, 有就輸入沒(méi)有等他空著就可以
就是這個(gè)期初錄完之后還要錄往來(lái)明細(xì)期初是吧?那我不用輸入累計(jì)借貸方余額,直接輸入9月期初就可以了是嗎?
不需要,這個(gè)有輔助核算就可以,你這個(gè)有余額了,不需要重復(fù)輸入,直接輸入9月期初就可以了是嗎? 可以,你也可以輸入累計(jì)數(shù)這樣,不過(guò)這個(gè)我看學(xué)員反饋你輸入也不會(huì)生成資產(chǎn)負(fù)債表年初和和這個(gè)本年累計(jì)數(shù),那申報(bào)的時(shí)候需要你自己去加下,
好的 謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了