您好,若開具增值稅普通發(fā)票,借銀行存款18950,貸主營業(yè)務(wù)收入。按照發(fā)票上的不含稅金額申報。計算的稅費(fèi)享受免稅。
老師,請問我們是住宿業(yè)。是小規(guī)模納稅人,我們開專票和普票,季度銷售額未超過30萬,疫情期間涉及免稅和減征,如何填寫增值稅申報表。我們按1%開的發(fā)票
老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,疫情期間免征增值稅,平時不開發(fā)票,按未開票收入申報,三季度共收款18950元,如何做賬?如何申報?
老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu),小規(guī)模納稅人,疫情期間免征增值稅,平時不開發(fā)票,按未開票收入申報,三季度共收款18950元,如何做賬?如何申報?老師開出的票是星號,免稅,是否還需要計提增值稅,然后再轉(zhuǎn)到收益?
小規(guī)模納稅人第三季度餐飲費(fèi)10.5萬(不含稅),因疫情為0稅率,但是不好開票所以開稅率為1%0.11萬元增值稅,己開票,增值稅如何申報?收入和稅怎么填?
我公司是小規(guī)模公司,2023年1月補(bǔ)報2021年2季度增值稅不含稅收入72萬并繳納增值稅及滯納金,補(bǔ)報2021年3季度增值稅44萬元,未交稅。同時補(bǔ)開2021年發(fā)票含稅共100萬元,當(dāng)期未再開具其他發(fā)票,一季度增值稅如何申報
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實(shí)現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實(shí)際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
銷售任務(wù)怎么制定合適?獎懲金額需要開票?交稅嗎?謝謝
老師幫忙解答一下這道題的解題思路
老師免稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
您好,您免稅部分可以直接計入主營業(yè)務(wù)收入,也可以做營業(yè)外收入。
老師怎么直接計入主營業(yè)務(wù)收入呢
您好,因為計提部分不確認(rèn)增值稅,所以有的企業(yè)直接做主營業(yè)務(wù)收入。
借什么呢,貸主營業(yè)務(wù)收入
您好,借銀行存款(實(shí)收)
我實(shí)際收18950元啊。而且開出的票稅率是星號。老師說不用計提增值稅。
您好,是的,所以直接計入主營業(yè)務(wù)收入。
“您好,您免稅部分可以直接計入主營業(yè)務(wù)收入,也可以做營業(yè)外收入?!崩蠋熌馨逊咒涀鲆幌聠?
“您好,若開具增值稅普通發(fā)票,借銀行存款18950,貸主營業(yè)務(wù)收入。按照發(fā)票上的不含稅金額申報。計算的稅費(fèi)享受免稅?!崩蠋熧J收入的金額也是18950嗎?
您好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入或營業(yè)外收入。
您好,是的,貸方金額是18950,