專(zhuān)票在1,2欄填寫(xiě) 普票的在10欄里面填寫(xiě)的 專(zhuān)票減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目減免項(xiàng)目填寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是住宿業(yè)。是小規(guī)模納稅人,我們開(kāi)專(zhuān)票和普票,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn),疫情期間涉及免稅和減征,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表。我們按1%開(kāi)的發(fā)票
小規(guī)模納稅人增值稅3%減免按1%繳納,季度為未超過(guò)30萬(wàn),我將收入填寫(xiě)到未達(dá)到起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,但是免稅額是按照3%計(jì)算的,票面是1%,和票面稅率不符,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)增值稅?
“2023年小規(guī)模納稅人,專(zhuān)票,普票均按1%稅率開(kāi),月銷(xiāo)售額10萬(wàn)(含專(zhuān)票),季銷(xiāo)售額30萬(wàn)(含專(zhuān)票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)以內(nèi)的專(zhuān)票和普票都是免稅的嗎?
老師 我們小規(guī)模納稅人這個(gè)季度開(kāi)了專(zhuān)票和普票,都各開(kāi)了1%和3%的稅率金額,沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,如果季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,開(kāi)普通是免征增值稅的,那如果需要小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票給我們,是征收1%的增值稅的,他們對(duì)于這個(gè)征收的1%需要由我們承擔(dān)這是合理的吧。
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫(xiě)在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請(qǐng)問(wèn),科目余額表從哪里能看看出來(lái),上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢