你好 開(kāi)錯(cuò)了 是無(wú)法抵扣的。 你們之前沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 就算重新開(kāi)票也來(lái)不及了 都是10月的日期了。 你看系統(tǒng)能不能勾選 ? 先去認(rèn)證平臺(tái)去
9月開(kāi)票給我們的公司把我們稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)了,怎么辦阿?有辦法補(bǔ)救嗎????
老師,10月份客戶沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票給我們,導(dǎo)致這個(gè)月要多交增值稅,請(qǐng)問(wèn)還有什么補(bǔ)救辦法嗎?
我公司為一般納稅人,供應(yīng)商12月開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致沒(méi)辦法抵扣,有什么補(bǔ)救措施嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,對(duì)方10月30號(hào)給我們開(kāi)具了進(jìn)項(xiàng),但是把我們公司稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致我們這邊沒(méi)辦法認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我們要怎么處理
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲](méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
一點(diǎn)都沒(méi)有留抵,啊啊啊怎么辦啊 要交四萬(wàn)多,主要我們每個(gè)月都是按到開(kāi)票的,大概幾千,現(xiàn)在沒(méi)進(jìn)項(xiàng)要交四萬(wàn)多
老師一點(diǎn)辦法都沒(méi)有了嗎
你好 沒(méi)有的話 你們就無(wú)法操作 了。 你們收到發(fā)票要檢查 。現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣就要多繳納增值稅的 沒(méi)有更好的辦法 。
唉完了完了 因?yàn)槭亲约夜?打死我都沒(méi)想到 出納把自家公司給開(kāi)錯(cuò)
你好 這個(gè)現(xiàn)在就要報(bào)稅繳納了。