本月可以零申報,進(jìn)項稅下月有 銷項抵扣
老師,一般納稅人企業(yè)新成立的,九月只有進(jìn)項3000多的稅,沒有銷項,月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就結(jié)賬了,現(xiàn)在稅也報完了,這樣可以嗎?
您好老師,請問上一年度是小規(guī)模企業(yè),年底增值稅銷項稅沒有結(jié)賬,次年企業(yè)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么上一年度增值稅銷項稅還有余額,還可以把這余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
1至3月的增值稅外賬是在繳納時直接借記已交稅金,并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進(jìn)項稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項進(jìn)項稅啊?結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
一般納稅人的,第1個月的時候進(jìn)項少銷項多。成本只結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項相對應(yīng)的成本。沒有進(jìn)行成本暫估。第2個月時所缺少的進(jìn)項已經(jīng)找到。并且入賬。而且又錄入1萬多的無票收入。這筆收入沒有對應(yīng)的成本,而且也沒有進(jìn)行暫估成本。2023年3月份沒有收入也沒有進(jìn)項。因為第1季度的稅已經(jīng)報了。請問在4月的時候能怎樣操作?把1月份沒有結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)掉。把無票收入的成本結(jié)掉。然后在4月份做無票收入的暫估,這樣可以嗎?怎樣操作呢老師?
你好,老師,就是每個月結(jié)轉(zhuǎn)損益,是申報完稅以后還是怎么樣。因為,我大概算了一下我的進(jìn)項,銷項。這個月有多的留底稅額,這個月應(yīng)該怎么做分錄,還沒申報現(xiàn)在,我也還沒結(jié)轉(zhuǎn)損益
一般納稅人開發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣,后沖紅怎么做賬預(yù)處理
老師好 請教下,我們是教育咨詢培訓(xùn)行業(yè)的,咨詢老師收到學(xué)生課時費(fèi),學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)到老師名下,老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿,如何做賬呢?例如 張老師收到學(xué)費(fèi)10000,老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶,會計分錄是?
@董老師早上好,請教的
想請教下,以上圖片的費(fèi)用是FoB報關(guān)方式下的費(fèi)用,這些費(fèi)用哪些屬于國內(nèi)費(fèi)用,需要開帶稅率發(fā)票,哪些屬于國際費(fèi)用,開免稅率發(fā)票?能列舉下在FOB報關(guān)方式下,貨代公司收取的費(fèi)用明細(xì),哪些費(fèi)用明細(xì)屬于需要開帶稅率發(fā)票的項目,哪些費(fèi)用屬于需要開免稅率發(fā)票項目嗎?
老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進(jìn)我們私戶了 那么需要申報無票收入嗎啊 報的話 按照實際進(jìn)賬的金額填寫無票收入?
老師,您好,我們公司員工代收了一筆貨款,然后打到公司對公支付寶了。后來客戶又退款了,對公支付寶能直接打給我們公司員工,員工再退回給客戶嗎?這樣操作合法合規(guī)嗎?或者是您那還有更好的處理辦法嗎?
老師 公司付款需要一個錄入 一個審核的嗎
老師,我接了一個小規(guī)模納稅人公司的帳,給的會計報表和申報系統(tǒng)里面的財務(wù)報表,不一致,這個該怎么處理呀?
你好麻煩問一下老師這張是商業(yè)承兌還是銀行承兌,第一次看到這樣形式的,不然上面都有明確的承兌人
和物流公司運(yùn)輸平臺有關(guān)的問題: 我公司的運(yùn)輸公司?,F(xiàn)龍興公司找我公司拉運(yùn)貨物,我公司從平臺找車。并支付平臺運(yùn)費(fèi)。平臺給我公司開5%發(fā)票。我公司給龍興公司開發(fā)票9%。 這樣開票方式合理嗎?
老師,我是新手會計,賬做的都對的,進(jìn)項一共3000多,沒有銷項,增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步記賬軟件就結(jié)賬了,進(jìn)項也認(rèn)證了,報表都按照財務(wù)軟件生成報表填的,這樣可以嗎?有沒有問題?因為新手,不知道增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),這樣生成的報表是對的嗎?沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這月的進(jìn)項下月還能抵扣嗎?
1、月末形成留抵稅額的情形,不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 2、直接計算需要交納的增值稅稅額計入? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,我不知道我和您說的您清楚了沒,我確實是新手不太懂怎么做才是對的,現(xiàn)在我這里的情況就是進(jìn)項3000多,銷項0,做賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅財務(wù)軟件結(jié)賬了,報表按照軟件生成的數(shù)據(jù)填的,我想確認(rèn)一下,我現(xiàn)在的增值稅對嗎,沒有結(jié)轉(zhuǎn)下月再有銷項和進(jìn)項直接記賬可以嗎?財務(wù)軟件上用不用反結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅?報完的稅用不用更正一下?
同學(xué)如果你的單位只有進(jìn)項稅額沒有銷項稅的話,進(jìn)項稅額可以暫時不認(rèn)證勾選,等后期有進(jìn)項稅的時候再勾選認(rèn)證抵扣銷項稅額,沒有銷項的時候認(rèn)證抵扣了,進(jìn)項稅額可以一直在增值稅申報表留抵,如果小你是這樣做的。你的財務(wù)報表就不需要更改
老師,我進(jìn)項正常勾選認(rèn)證了,那我現(xiàn)在什么都不用做嗎?也不用反結(jié)賬?也不用更改報表,這月有賬還正常記就行是嗎?不會對我的稅起到什么不好影響是嗎
對的不會有什么影響,就是有銷項就可以抵扣就行了
老師,那我這個月又銷項要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?沒有還是沒有銷項,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄同學(xué),我上面其實回答你了,你認(rèn)真看下