本月可以零申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅下月有 銷項(xiàng)抵扣
老師,一般納稅人企業(yè)新成立的,九月只有進(jìn)項(xiàng)3000多的稅,沒(méi)有銷項(xiàng),月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就結(jié)賬了,現(xiàn)在稅也報(bào)完了,這樣可以嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)上一年度是小規(guī)模企業(yè),年底增值稅銷項(xiàng)稅沒(méi)有結(jié)賬,次年企業(yè)轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么上一年度增值稅銷項(xiàng)稅還有余額,還可以把這余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
1至3月的增值稅外賬是在繳納時(shí)直接借記已交稅金,并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅啊?結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
請(qǐng)問(wèn)一下老師,一般納稅人一般計(jì)稅的,12月的增值稅(銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng))我最后都?xì)w結(jié)在未交增值稅里,12月之前簡(jiǎn)易計(jì)稅的,沒(méi)有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的,直接做未交增值稅的,但是很久以前報(bào)表上有留底稅額,中級(jí)經(jīng)過(guò)了2個(gè)會(huì)計(jì)的,也不知道這個(gè)留底稅額怎么來(lái)的,現(xiàn)在是12月的2000多的稅從留底稅額扣了,不需要交稅,就沒(méi)有付款去向,我賬怎么做啊
你好,老師,就是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,是申報(bào)完稅以后還是怎么樣。因?yàn)?,我大概算了一下我的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)。這個(gè)月有多的留底稅額,這個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄,還沒(méi)申報(bào)現(xiàn)在,我也還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益
基于經(jīng)濟(jì)訂貨擴(kuò)展模型進(jìn)行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進(jìn)貨期內(nèi)平均庫(kù)存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
老師,我是新手會(huì)計(jì),賬做的都對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)一共3000多,沒(méi)有銷項(xiàng),增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步記賬軟件就結(jié)賬了,進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了,報(bào)表都按照財(cái)務(wù)軟件生成報(bào)表填的,這樣可以嗎?有沒(méi)有問(wèn)題?因?yàn)樾率?,不知道增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這樣生成的報(bào)表是對(duì)的嗎?沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這月的進(jìn)項(xiàng)下月還能抵扣嗎?
1、月末形成留抵稅額的情形,不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 2、直接計(jì)算需要交納的增值稅稅額計(jì)入? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
老師,我不知道我和您說(shuō)的您清楚了沒(méi),我確實(shí)是新手不太懂怎么做才是對(duì)的,現(xiàn)在我這里的情況就是進(jìn)項(xiàng)3000多,銷項(xiàng)0,做賬沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬了,報(bào)表按照軟件生成的數(shù)據(jù)填的,我想確認(rèn)一下,我現(xiàn)在的增值稅對(duì)嗎,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)下月再有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)直接記賬可以嗎?財(cái)務(wù)軟件上用不用反結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅?報(bào)完的稅用不用更正一下?
同學(xué)如果你的單位只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有銷項(xiàng)稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅額可以暫時(shí)不認(rèn)證勾選,等后期有進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候再勾選認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有銷項(xiàng)的時(shí)候認(rèn)證抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以一直在增值稅申報(bào)表留抵,如果小你是這樣做的。你的財(cái)務(wù)報(bào)表就不需要更改
老師,我進(jìn)項(xiàng)正常勾選認(rèn)證了,那我現(xiàn)在什么都不用做嗎?也不用反結(jié)賬?也不用更改報(bào)表,這月有賬還正常記就行是嗎?不會(huì)對(duì)我的稅起到什么不好影響是嗎
對(duì)的不會(huì)有什么影響,就是有銷項(xiàng)就可以抵扣就行了
老師,那我這個(gè)月又銷項(xiàng)要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?沒(méi)有還是沒(méi)有銷項(xiàng),要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄同學(xué),我上面其實(shí)回答你了,你認(rèn)真看下