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老師,一般納稅人企業(yè)新成立的,九月只有進(jìn)項(xiàng)3000多的稅,沒(méi)有銷項(xiàng),月底忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就結(jié)賬了,現(xiàn)在稅也報(bào)完了,這樣可以嗎?

2020-10-08 23:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-08 23:30

本月可以零申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅下月有 銷項(xiàng)抵扣

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快賬用戶2451 追問(wèn) 2020-10-08 23:35

老師,我是新手會(huì)計(jì),賬做的都對(duì)的,進(jìn)項(xiàng)一共3000多,沒(méi)有銷項(xiàng),增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步記賬軟件就結(jié)賬了,進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證了,報(bào)表都按照財(cái)務(wù)軟件生成報(bào)表填的,這樣可以嗎?有沒(méi)有問(wèn)題?因?yàn)樾率?,不知道增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這樣生成的報(bào)表是對(duì)的嗎?沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這月的進(jìn)項(xiàng)下月還能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 00:02

1、月末形成留抵稅額的情形,不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 2、直接計(jì)算需要交納的增值稅稅額計(jì)入? 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

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快賬用戶2451 追問(wèn) 2020-10-09 06:39

老師,我不知道我和您說(shuō)的您清楚了沒(méi),我確實(shí)是新手不太懂怎么做才是對(duì)的,現(xiàn)在我這里的情況就是進(jìn)項(xiàng)3000多,銷項(xiàng)0,做賬沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬了,報(bào)表按照軟件生成的數(shù)據(jù)填的,我想確認(rèn)一下,我現(xiàn)在的增值稅對(duì)嗎,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)下月再有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)直接記賬可以嗎?財(cái)務(wù)軟件上用不用反結(jié)賬,再結(jié)轉(zhuǎn)一下增值稅?報(bào)完的稅用不用更正一下?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 07:14

同學(xué)如果你的單位只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有銷項(xiàng)稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅額可以暫時(shí)不認(rèn)證勾選,等后期有進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候再勾選認(rèn)證抵扣銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有銷項(xiàng)的時(shí)候認(rèn)證抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額可以一直在增值稅申報(bào)表留抵,如果小你是這樣做的。你的財(cái)務(wù)報(bào)表就不需要更改

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快賬用戶2451 追問(wèn) 2020-10-09 08:09

老師,我進(jìn)項(xiàng)正常勾選認(rèn)證了,那我現(xiàn)在什么都不用做嗎?也不用反結(jié)賬?也不用更改報(bào)表,這月有賬還正常記就行是嗎?不會(huì)對(duì)我的稅起到什么不好影響是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 08:11

對(duì)的不會(huì)有什么影響,就是有銷項(xiàng)就可以抵扣就行了

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快賬用戶2451 追問(wèn) 2020-10-09 08:37

老師,那我這個(gè)月又銷項(xiàng)要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?沒(méi)有還是沒(méi)有銷項(xiàng),要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-09 08:45

不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄同學(xué),我上面其實(shí)回答你了,你認(rèn)真看下

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本月可以零申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅下月有 銷項(xiàng)抵扣
2020-10-08
你好, 可以的,你的理解很對(duì)
2020-12-13
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
2022-01-19
你好? ?1. 之前的留抵進(jìn)項(xiàng)稅你做到進(jìn)項(xiàng)稅科目的還是結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去了。 這樣好判斷? 怎么處理分錄? ?
2021-05-12
你好,那樣也是可以的
2021-01-29
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