同學(xué)你好 這個就是看你的開票收入和未開票收入統(tǒng)計的,成本的話是
老師好!如何操作能準確的統(tǒng)計一個月1-30號的收入和成本,一般納稅人,當(dāng)月的進項要當(dāng)月開
會計學(xué)堂的老師們,請教一下,我公司行業(yè)屬于人力資源外包及勞務(wù)派遣行業(yè)的一般納稅人,我公司有一個項目業(yè)務(wù)六個月一直未開票,收入也未進賬,但是成本什么的還是該出出,請問在新會計收入準則下,這一個項目的收入如何確認呢?當(dāng)月需要確認收入嗎?
老師您好,我們是一般納稅人物業(yè)公司。電力局當(dāng)月給我們開上個月的發(fā)票。那我當(dāng)月做的收入應(yīng)該是當(dāng)月的,不過成本是上個月的,這樣做不匹配。如果計提當(dāng)月的成本,進項稅應(yīng)該怎么做呢?
老師您好:公司是小規(guī)模,下個月要進賬5000萬元,是不是要轉(zhuǎn)為一般納稅人啊 什么時候轉(zhuǎn)為?另外如果入賬當(dāng)月確認收入就要繳納銷項稅嗎?因為暫時沒有進項,那比如下個月確認收入5000,但是當(dāng)月沒有成本,得等兩個月,這樣當(dāng)月就沒有進項,當(dāng)月怎么做賬,收到進項票怎么做
老師您好:我這個月剛接手一個企業(yè)是一般納稅人,主營設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計研發(fā),我看之前會計做的賬有一些問題,比如當(dāng)月確認收入,但是次月才收到進項發(fā)票他當(dāng)月確認了收入次月沒有暫估成本,直接在次月收到進項發(fā)票時做了入庫從庫存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
老師,發(fā)票的銷售方為企業(yè),貨款可以轉(zhuǎn)賬給法人嗎?還是只能轉(zhuǎn)到公司賬戶
如何查看學(xué)堂的答疑是不是終身答疑?
出口發(fā)票的條款方式可以跟報關(guān)單不一致嗎
老師,公司購入茅臺酒5箱,用于業(yè)務(wù)招待,計入什么科目,有什么風(fēng)險
老師,我們是購買方,買的肉,供應(yīng)商開的普票稅率1%,票開錯了嗎你 作為一般納稅人,這個普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報稅先填哪個表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項稅都是按不含稅金額確認收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個體工商戶,開進來1%的普票,這個怎么是1%
成本是根據(jù)收入對應(yīng)著來的
是的,老師有什么好的辦法嗎?現(xiàn)在就是問題就是1-30要準確的數(shù)
這個就是只能你手動統(tǒng)計,只能這樣
是手動統(tǒng)計,但是9月的成本沒法在9月開準確的數(shù)
這個就是一一對應(yīng)來的,怎么會對不上呢
開票最遲要在9.30號開啊,不然就不能做抵扣,問題如果9.30號的晚上還有業(yè)務(wù)呢,還有業(yè)務(wù)就還有成本啊,那不可能叫供應(yīng)商晚上還給我們開票啊
可以10月份再開的,這個沒事的
你可以10月份給客戶開票
哎呀老師, 不是收入,是成本票,成本票放10月開就不能放在9月抵扣了
我知道,那你就提前讓他們給你開,或者和客戶協(xié)商10月份給客戶開發(fā)票然后供應(yīng)商也10月份給你開 就是這兩種
哦哦,是說9月的業(yè)務(wù)收入成本放在10月份做是嗎
或者在月底確定一個時間比如到28號為一個期間為一個月的收入成本,這樣可以嗎
對的,一般就是1-30號月底這樣的哦