借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借本年利潤 負(fù)數(shù),貸管理費(fèi)用辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
老師,請問上月交稅控盤服費(fèi)當(dāng)月就己損益結(jié)轉(zhuǎn),這個月抵減增值稅需要從損益結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?會計(jì)分錄怎樣寫寫
老師,請問去年稅控服務(wù)費(fèi)440,之前會計(jì)做了稅費(fèi)抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當(dāng)月并沒有在申報(bào)時填報(bào)(實(shí)際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計(jì)分錄上需要怎么處理?如何把去年轉(zhuǎn)到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
老師,請問稅控盤的年費(fèi),可以抵減應(yīng)交增值稅,然后這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎,如果需要,麻煩幫我寫一下分錄呢,謝謝
老師,晚上好,我的問題是我的季度增值稅都交過了,但是,季度末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候發(fā)現(xiàn)增值稅少交了一分錢,問題找出來了,是我自己計(jì)算稅款的時候少加了一分錢,四舍五入,沒注意,請問老師,這個該怎么處理哈,會計(jì)分錄又該怎樣寫?感謝老師,我這是第二季度末結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)的哈,
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進(jìn)有余數(shù),應(yīng)該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
開票不超500萬是從去年9月份到今年8月底嗎
請問老師,為銷售產(chǎn)品買泡沫箱,紙盒子等包裝物走什么科目
老師,收到的失業(yè)穩(wěn)崗返還可以計(jì)入其他應(yīng)收款借方掛帳嗎
老師,一般納稅人開場地租賃,是不是按九個點(diǎn)開具?還有一點(diǎn)就是系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣嗎
發(fā)現(xiàn)24年多結(jié)轉(zhuǎn)了28萬多的成本及費(fèi)用,怎么 調(diào)呢,是在24年的賬上調(diào)還是在25年的賬上調(diào)呢
2024年暫估主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)付賬款 到了25年八月發(fā)現(xiàn)這一筆暫估沒有發(fā)票 如何處理呢?我能否八月開具發(fā)票做賬務(wù)調(diào)整呢?
開的增值稅專用發(fā)票價稅合計(jì)170000元,數(shù)量217,單價是除不盡的,現(xiàn)在要做合同,我合同單價應(yīng)該怎么標(biāo)呢?
老師,我想問下,員工借錢給公司,金額有點(diǎn)大,現(xiàn)在需要還回去,這個款有好幾年了,一直沒付利息,有問題嗎
賬套啟用時間不可以改嗎
騰訊會議的會員費(fèi)算什么費(fèi)用?