你好,同學(xué)。普通的小汽車是在生產(chǎn)(進(jìn)口)環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅的。這里只有增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,并沒有銷項(xiàng)稅額,并不需要繳納增值稅,所以不用繳納城建稅和附加稅的。
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄入能不能幫我解釋一下步驟是怎么來(lái)的,3661.2是怎么得出來(lái)的,謝謝老師。沒理解透這個(gè)數(shù)字還有要求現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅是什么意思,是指算現(xiàn)金折扣的時(shí)候要加上增值稅的稅費(fèi)嗎
計(jì)算土地增值稅時(shí) 問可以扣除項(xiàng)目金額合計(jì)數(shù)時(shí)什么時(shí)候需要考慮城建稅教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加?什么情況不用算這些附加費(fèi)?一般題目讓算附加費(fèi)的時(shí)候怎么問?不讓算附加費(fèi)時(shí)候怎么問?
老師圖片中的題目怎么只考慮增值稅和車購(gòu)稅,不考慮消費(fèi)稅和稅金及附加?謝謝
39. 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。本期購(gòu)入原材料150公斤,收到的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款900萬(wàn)元,增值稅稅額為117萬(wàn)元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用8.37萬(wàn)元(不考慮增值稅),包裝費(fèi)3萬(wàn)元(不考慮增值稅),運(yùn)輸途中保險(xiǎn)費(fèi)用2.7萬(wàn)元(不考慮增值稅)。原材料運(yùn)抵企業(yè)后,驗(yàn)收入庫(kù)原材料為148公斤,運(yùn)輸途中發(fā)生合理?yè)p耗2公斤,甲公司原材料單位成本為( )萬(wàn)元。(保留兩位小數(shù)) 老師,問什么這個(gè)題目,算單位成本,不需要加增值稅
2.單選題某企業(yè)2019年相關(guān)稅費(fèi)的發(fā)生額如下:增值稅的銷項(xiàng)稅額為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為450萬(wàn)元,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅為50萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅為7萬(wàn)元,教育費(fèi)附加為3萬(wàn)元。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年稅金及附加科目借方累計(jì)發(fā)生額為()萬(wàn)元。A110B10C60D50
老師,我想問下淘寶的單子拍了有的沒有貨,會(huì)給他們換成別的有庫(kù)存的發(fā)貨,所以我開票不知道應(yīng)該以哪個(gè)為準(zhǔn)
2355美金的這筆出口 ,報(bào)關(guān):有委托報(bào)關(guān)協(xié)議(是委托聯(lián)邦快遞上海分公司報(bào)關(guān)的,報(bào)關(guān)單上面境內(nèi)收發(fā)貨人 和生產(chǎn)銷售單位都是我門公司 ,那表示 我公司 無(wú)需開具代理出口貨物證明是吧?因?yàn)槎际俏易约旱墓?/p>
小額的房租費(fèi)直接一次性計(jì)入管理費(fèi)用可以嗎
老師好,房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)需要計(jì)算土地的原值嘛?
對(duì)方單位已注銷,但是未給我方開發(fā)票,我方怎么處理賬務(wù)
老師廠里安裝30臺(tái)設(shè)備需要焊條,我做賬務(wù)處理是把焊條的1000元錢每個(gè)分?jǐn)偰??還是直接記在建工程呢?后期還會(huì)在買焊條的
老師你好:農(nóng)產(chǎn)品配送公司可以按照免稅的開發(fā)票嗎?
老師,這種公司是什么意思呀
老師,跨區(qū)域接的勞務(wù),需要預(yù)交增值稅嗎
老師好,我是一家批發(fā)藥的公司,客戶從我批發(fā)公司進(jìn)藥,我給10%折扣,這部分折扣我用什么會(huì)計(jì)科目以及怎么做分錄
好的,知道了,謝謝,做題做傻了
不客氣的,祝你生活愉快!