你好,3661.2=10000*18*(1%2B13%)*(1-10%)*2% 10000是數(shù)量,18是不含稅單價,(1%2B13%)是含稅金額,10%是扣除的商業(yè)折扣,2%是享受的現(xiàn)金折扣比例 現(xiàn)金折扣時考慮增值稅的意思是:計算現(xiàn)金折扣是按含稅金額(10000*18*(1%2B13%)*(1-10%))計算,而不是按不含稅金額(10000*18*(1-10%))計算
這個會計分錄入能不能幫我解釋一下步驟是怎么來的,3661.2是怎么得出來的,謝謝老師。沒理解透這個數(shù)字還有要求現(xiàn)金折扣時考慮增值稅是什么意思,是指算現(xiàn)金折扣的時候要加上增值稅的稅費嗎
老師你好,稅局扣稅時系統(tǒng)問題多了一筆增值稅后來又退到我們賬上了,這筆分錄要怎么做,我之前做了一筆借銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,紅字,后來才發(fā)現(xiàn)是錯的,應交稅金貨方余額那里一直的這個數(shù),我現(xiàn)在不想返賬了,因為太久了,想調(diào)一下賬,要怎么調(diào)整呢,謝謝
老師,晚上好,我的問題是我的季度增值稅都交過了,但是,季度末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候發(fā)現(xiàn)增值稅少交了一分錢,問題找出來了,是我自己計算稅款的時候少加了一分錢,四舍五入,沒注意,請問老師,這個該怎么處理哈,會計分錄又該怎樣寫?感謝老師,我這是第二季度末結(jié)轉(zhuǎn)損益后發(fā)現(xiàn)的哈,
老師,我是突然發(fā)現(xiàn),招待費不是有個招待費的60%和營業(yè)收入0.5%的限額扣除嗎?那不能扣除得部分,有發(fā)票和沒發(fā)票,是不是對于納稅沒什么區(qū)別了,就是說如果有部分招待費我們沒有發(fā)票,但是也超出扣除限額,那我們就算去給賣方加稅點開票也沒什么意義了?因為現(xiàn)在消費要開票,很多商家是要加稅點費進去,但這超出這部分不能扣除,那我們消費時加稅點去開票出來,不僅不能稅前扣除,還增加了開票稅點這個成本。可以這樣理解嗎?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務收入,那從微信零錢扣除,怎么反應到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
資產(chǎn)負債表期末余額小于年初余額,是虧損嗎?
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費,的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財務費用手續(xù)費1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營業(yè)務收入2000元,到3.1號提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費,只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費,這樣再怎么做分錄啊
個體戶的工商年報中的資金數(shù)額就是注冊資本嗎?
剛專管員通知小規(guī)模升一般,請問老師我這邊4月的賬按小規(guī)模剛做完,我這邊申請本期是不是5月報表6月報才按一般申報,7月報4月小規(guī)模和6月一般,然后選擇次月是不是就是6月認定一般,7月報4-5月小規(guī)模,6月一般呢?申請當期或者次月生效是自己可以決定還是必須按專管員的意思
老師,我司是一般納稅人收到稅控盤服務發(fā)票開專票,抵扣進項稅額是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是按發(fā)票價稅合計的金額抵扣
APP退稅一直在審核中正常嗎?
1加百分之13等于多少
這個一指的是多少
你好,1加百分之13=1.13 1指的不含稅部分,13%指的銷項稅額,不含稅金額%2B銷項稅額=不含稅金額%2B不含稅金額*13%=不含稅金額*(1%2B13%) 1%2B13%就是這樣來的
這個公式不會計算等于多少
你好,3661.2=10000*18*(1%2B13%)*(1-10%)*2% 10000是數(shù)量,18是不含稅單價,(1%2B13%)是含稅金額,10%是扣除的商業(yè)折扣,2%是享受的現(xiàn)金折扣比例 現(xiàn)金折扣時考慮增值稅的意思是:計算現(xiàn)金折扣是按含稅金額(10000*18*(1%2B13%)*(1-10%))計算,而不是按不含稅金額(10000*18*(1-10%))計算 你是指哪個不會計算呢?
知道了,我算出來了
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝