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老師,5/6月份繳納了殘保金,但由于疫情減免了,現(xiàn)在收到國庫退回的殘保金,怎么做賬

2020-10-08 15:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 15:28

同學(xué)你好!這個的話 借:銀行存款 貸:其他收益(或者沖減稅金及附加,也可以的)

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同學(xué)你好!這個的話 借:銀行存款 貸:其他收益(或者沖減稅金及附加,也可以的)
2020-10-08
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬,借管理費用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
2020-08-19
以退回的金額為準(zhǔn),調(diào)整賬務(wù),紅沖原來的分錄,再做一筆正確的
2023-06-27
借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬 以后抵扣沖其他應(yīng)收款
2020-06-01
同學(xué)你好 你如果做借 管理費用-1萬是比較好的。
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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