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請(qǐng)問老師,1月份按3%繳納的增值稅,現(xiàn)在由于延續(xù)了疫情剪按1%增收,所以稅務(wù)局退回了多交的部分,請(qǐng)問這部分怎么做賬,謝謝

2021-10-11 20:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-11 20:48

同學(xué)您好, 您這個(gè)沖應(yīng)繳稅費(fèi)

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快賬用戶2039 追問 2021-10-11 20:50

具體怎么做分錄呀,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-11 21:25

您做的是3%的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,然后交的也是3%這樣應(yīng)交稅費(fèi)的是平的 那您應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)外收入

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同學(xué)您好, 您這個(gè)沖應(yīng)繳稅費(fèi)
2021-10-11
你好,你是按照開3%開的發(fā)票。普通發(fā)票是嗎?如果是的話,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅600, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅600 貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023-02-08
你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅。? ?
2021-12-14
那退的應(yīng)該就是印花稅 了。減半
2022-05-30
你好,這個(gè)系統(tǒng)上自動(dòng)抵減了嗎
2025-04-14
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