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我單位是小規(guī)模納稅人,一直用系統(tǒng)打印的入庫單和出庫單做的做的借:庫存商品貸:商品進(jìn)銷差價(jià)應(yīng)付賬款借:主營業(yè)務(wù)成本商品進(jìn)銷差價(jià)貸:庫存商品等收集了發(fā)票和隨貨同行單再?zèng)_減應(yīng)付賬款,請(qǐng)問這幾年都是這么做的,請(qǐng)問這么處理對(duì)不對(duì)?如果不對(duì)應(yīng)該怎么糾正?

2020-10-08 08:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-08 08:18

你好! 分錄做的是對(duì)的。

頭像
快賬用戶1277 追問 2020-10-08 08:21

開始入庫時(shí)只是單位系統(tǒng)打印入庫單入賬,這樣可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-08 08:26

你好! 可以的。實(shí)際工作中,可以這么操作的

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你好! 分錄做的是對(duì)的。
2020-10-08
同學(xué)你好 這樣做就可以的
2020-09-23
你好! 1.確認(rèn)收入,當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.是對(duì)的 3.不用交稅分離,含稅金額記入庫存商品 4.對(duì)方只能開13%發(fā)票的(由于你們不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可以要求對(duì)方開普票)
2022-04-05
你好,很高興為你作答
2024-05-22
同學(xué)你好,預(yù)估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預(yù)估5000,但是實(shí)際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
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