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老師,你好,我們不是兩個軟件么,一個是進銷存,一個是做賬的軟件,我做賬可以以入庫單做借:庫存商品,沒有明細 貸:應付 銷售的以出庫單對應銷售合同去做借應收 貸主營業(yè)務收入 成本月底結轉,數(shù)據(jù)來源我以我進銷存結轉的數(shù)據(jù)來做賬軟件直接填列憑證, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品,我們做賬 軟件沒有庫存項目只有總賬和出納板塊。有老師做過么,麻煩給個可行的方案。

2020-10-24 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-24 18:29

可以這個可以,你根據(jù)進銷存那個數(shù)據(jù)做就可以這個可以,

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可以這個可以,你根據(jù)進銷存那個數(shù)據(jù)做就可以這個可以,
2020-10-24
同學你好 你有成本就可以結轉
2021-03-11
同學你好 做賬是可以的;但由于這600沒有發(fā)票,這個成本就不能在稅前扣除的;在匯算時需要調(diào)整的;
2020-09-17
是的,合同,對方銷售單,你們?nèi)霂靻危鲑~,這樣匯算清繳納稅調(diào)增,要是查賬話,
2021-02-04
你好? 是的。 出售的成本還是按最開始購進的 成本價來結轉?
2020-11-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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