同學(xué)你好 可以扣除當(dāng)時(shí)成本
第15題轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅也可以扣除當(dāng)時(shí)購入成本嗎
轉(zhuǎn)讓舊房計(jì)算土地增值稅時(shí)可扣除的稅金是按實(shí)際繳納的增值稅乘以稅率嗎?還是要扣除以前購房的增值稅后再乘以附加稅率
老師,房地產(chǎn)行業(yè)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,從母公司取得土地,計(jì)算增值稅時(shí)拿地成本可以從收入中扣除不?
轉(zhuǎn)讓一處辦公用房,取得含稅金額520萬元,該房產(chǎn)購置于2013年8月,購買價(jià)300萬,契稅9萬元,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,問應(yīng)繳納增值稅是(520-300)/(1+5%)*5%,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,契稅不可以扣除對(duì)嗎
轉(zhuǎn)讓二手房的土地增值稅,有成本年限加計(jì)扣除項(xiàng)嗎?一手房可以加計(jì)扣除,對(duì)二手房不了解,
老師,社保新規(guī)后,啊是每家小公司也要繳納社保,有什么情況可以不繳納社保哈?
寫收據(jù)寫什么元、圓,哪種
預(yù)付款做賬做的應(yīng)付,就需要開啟重分類是嗎
老師,內(nèi)蒙古股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上傳哪些資料,父母?jìng)z人把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兒子
老師,請(qǐng)教個(gè)研發(fā)費(fèi)用相關(guān)的。24年,領(lǐng)用研發(fā)材料100萬。在25年6月形成產(chǎn)品對(duì)外銷售,我做會(huì)計(jì)分錄借庫存商品100,貸研發(fā)費(fèi)用-原材料100。但是截止到2025年6月,研發(fā)領(lǐng)用材料累計(jì)才60萬。研發(fā)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了。這個(gè)怎么做?
運(yùn)輸公司2024年5月成立,老板購車開給他個(gè)人的,沒有開到公司,入賬可以入到公司嗎
開普通發(fā)票必須要寫規(guī)格嗎
老師好,公司做審計(jì)報(bào)告做標(biāo)書的費(fèi)用直接開咨詢費(fèi)的發(fā)票可以不
老師您好 餐費(fèi)對(duì)方給我們開成專票有啥不好影響沒 我們是一般納稅人
1-8月都把三家公司的其他業(yè)務(wù)收入做進(jìn)主營(yíng)了,調(diào)整的話,摘要怎么寫合適
一般計(jì)稅方法可以扣除成本嗎
一般計(jì)稅方法也是可以扣除成本的。
這個(gè)表格總結(jié)的是說的這個(gè)問題吧,一般計(jì)稅是全額計(jì)稅啊
來源是直接購買,接受捐贈(zèng)…… 可以扣除購買原價(jià)或者取得的對(duì)價(jià)
這個(gè)表格總結(jié)的一般計(jì)稅不是全額計(jì)稅嗎?沒有扣除
計(jì)稅依據(jù)里邊兒寫著可以扣除呀。
第二行是一般計(jì)稅,預(yù)交可以扣除是差額預(yù)交,申報(bào)是全額
是的是的 一般計(jì)稅可以扣除進(jìn)項(xiàng)稅
我感覺這個(gè)很奇怪,進(jìn)項(xiàng)稅要比購買原價(jià)少的多,怎么一般計(jì)稅稅率高反而扣除的少了?
征收增值稅就是防止。炒房行為。就是對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)修差價(jià)比較大的。進(jìn)行征稅。