您好 印花稅實際繳納的時候寫分錄就好了 不需要計提
老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤,新申辦的企業(yè)頭一次進行繳納印花稅,9月份進項采購進了395萬的庫存,原煤交易花稅屬期的時候填9月份還是填10月份?
老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤。9月份有購進合同395萬需繳納印花稅1078元。我們做賬的時候在9月份計提嗎?還是10月份直接繳納的時候在做帳?
老師您好,我們是一般納稅人銷售原煤,9月份購進庫存商品原煤359萬。繳納印花稅。但是填印花稅報表時候體現這個種形式,我正常填報數據正常申報可以吧?
老師現在印花稅不用計提了,直接繳納時做:營業(yè)稅金及附加,我11月份繳納10月份的印花稅,在11月份做賬時做了,應交稅費—印花稅了,我這個月才發(fā)現,我是反結賬去改一下呢還是怎么辦
老師我們是小規(guī)模納稅人,這個月開了專票。這個月我是不是要做計提增值稅,附加稅,印花稅的的分錄,等10月份申報繳納的時候在做繳納分錄
老師麻煩問一下去年暫估的成本現在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產負債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F在改用電腦做賬建起初數據,實收資本填5000萬還是不用填了
10月繳納時,借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 對嗎。那9月份沒有計提稅務比對沒有事嗎。報表上沒有體現,財務報表上的應交稅費數據是多的,而且印花稅報表上實際上是扣款的
分錄正確的 報表上沒有體現,財務報表上的應交稅費數據是多的 請問這是什么意思?
我的意思是財務報表資產負債表上應繳稅費一欄數額-426021.18的。增質稅申報主表426032.13,差額在利潤表當中有稅金及附加10.95體系。這樣是沒有毛病的對吧?
就是這三張表體現的我怕比對,不過。
這個是正常沒事的