您好 印花稅是9月份的 屬期填9月份就好了

老師,新公司7月中旬注冊(cè)為小規(guī)模納稅人,采購(gòu)的公司是一般納稅人,之前采購(gòu)的錢(qián)一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票說(shuō)是這個(gè)月開(kāi),但是只能開(kāi)專票,我們公司的話申請(qǐng)是10月份的時(shí)候轉(zhuǎn)為一般納稅人,那我7-9月的票期間還是小規(guī)模收專票沒(méi)關(guān)系嗎,還有一般納稅人開(kāi)普票的話,他產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅不能和進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤,新申辦的企業(yè)頭一次進(jìn)行繳納印花稅,9月份進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)了395萬(wàn)的庫(kù)存,原煤交易花稅屬期的時(shí)候填9月份還是填10月份?
老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤。9月份有購(gòu)進(jìn)合同395萬(wàn)需繳納印花稅1078元。我們做賬的時(shí)候在9月份計(jì)提嗎?還是10月份直接繳納的時(shí)候在做帳?
老師您好,我們是一般納稅人銷售原煤,9月份購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品原煤359萬(wàn)。繳納印花稅。但是填印花稅報(bào)表時(shí)候體現(xiàn)這個(gè)種形式,我正常填報(bào)數(shù)據(jù)正常申報(bào)可以吧?
老師,您好,我們是六月份新成立的一般納稅人企業(yè),六月初有個(gè)50萬(wàn)的股東投資款,9月份有個(gè)150萬(wàn)(含稅)的購(gòu)銷合同收入,我申報(bào)納稅的時(shí)候是不是就得印花稅里資金賬簿那塊填50萬(wàn),技術(shù)合同那填150萬(wàn);企業(yè)所得稅申報(bào)怎樣申報(bào),在填寫(xiě)財(cái)報(bào)那塊可以自動(dòng)生成嗎?能不能年度申報(bào)企業(yè)所得稅呢?期盼老師的解答。
老師,小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,老板覺(jué)得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢(qián)。要收多少
老師有沒(méi)有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問(wèn)下,為什么賬務(wù)處理時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購(gòu)價(jià)格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價(jià)格*出口退稅率
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買(mǎi)學(xué)堂的工業(yè)會(huì)計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買(mǎi)材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?

