你好,我們公司負(fù)債表貨幣資金與預(yù)收賬款太大了(是貨幣資金,預(yù)收賬款賬實(shí)不符嗎?)
老師好,我想咨詢一下,我們公司負(fù)債表貨幣資金與預(yù)收賬款太大了,請(qǐng)問這個(gè)該怎么調(diào)整呢?需要調(diào)整嗎?
老師您好,我20年未掛預(yù)收與預(yù)付賬款科目,但是年末資產(chǎn)負(fù)債表上卻都期末數(shù)比期初數(shù)增加了幾萬,這個(gè)增加的金額是咋么來的,我需要咋么調(diào)整一下合適,謝謝
老師,我們公司原來的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收有260萬,預(yù)付290萬,流動(dòng)資產(chǎn)350萬,現(xiàn)在把其他應(yīng)收放到貨幣資金上了,請(qǐng)問我怎么調(diào)整?
進(jìn)出口工業(yè),前任會(huì)計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請(qǐng)問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,有個(gè)問題咨詢一下,我們公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,本月收到了匯算清繳所得稅退稅,本月需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù),是調(diào)整未分配利潤科目和應(yīng)交稅費(fèi)科目還是調(diào)整未分配利潤和貨幣資金科目?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
也是符合的,貨幣資金大的原因還有一個(gè),就是我們偶爾接一些設(shè)備做,需要購買材料,很多都是沒有票的,提現(xiàn)比較多,但是沒有票來沖
你好,既然貨幣資金,預(yù)收賬款賬實(shí)都是相符的,就不能(也不需要)因?yàn)榻痤~大就去調(diào)整的
預(yù)收賬款是相符的,貨幣資金就不太相符了,因?yàn)樘岈F(xiàn)付款購買材料有票做賬,沒票就沒做帳,導(dǎo)致了庫存現(xiàn)金金額比較大的
你好,貨幣資金應(yīng)當(dāng)也要做到賬實(shí)相符才是的
可是都是沒有票的呢,那么現(xiàn)在最好的方法應(yīng)該怎么做呢
你好,都是沒有票的,就做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
還有什么好方法嗎?
你好,能想到的就是這個(gè):做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝