你好,我們公司負(fù)債表貨幣資金與預(yù)收賬款太大了(是貨幣資金,預(yù)收賬款賬實(shí)不符嗎?)
老師好,我想咨詢一下,我們公司負(fù)債表貨幣資金與預(yù)收賬款太大了,請問這個(gè)該怎么調(diào)整呢?需要調(diào)整嗎?
徐老師早上好!我想請教一下我的資產(chǎn)負(fù)債表里存貨怎么是負(fù)數(shù)呢,而且這個(gè)數(shù)剛好是我的人工費(fèi)沒認(rèn)證抵扣的金額,不知道是那里錯(cuò)了,要怎么調(diào)整呢,謝謝
老師您好,我20年未掛預(yù)收與預(yù)付賬款科目,但是年末資產(chǎn)負(fù)債表上卻都期末數(shù)比期初數(shù)增加了幾萬,這個(gè)增加的金額是咋么來的,我需要咋么調(diào)整一下合適,謝謝
老師,我們公司原來的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收有260萬,預(yù)付290萬,流動(dòng)資產(chǎn)350萬,現(xiàn)在把其他應(yīng)收放到貨幣資金上了,請問我怎么調(diào)整?
進(jìn)出口工業(yè),前任會(huì)計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
也是符合的,貨幣資金大的原因還有一個(gè),就是我們偶爾接一些設(shè)備做,需要購買材料,很多都是沒有票的,提現(xiàn)比較多,但是沒有票來沖
你好,既然貨幣資金,預(yù)收賬款賬實(shí)都是相符的,就不能(也不需要)因?yàn)榻痤~大就去調(diào)整的
預(yù)收賬款是相符的,貨幣資金就不太相符了,因?yàn)樘岈F(xiàn)付款購買材料有票做賬,沒票就沒做帳,導(dǎo)致了庫存現(xiàn)金金額比較大的
你好,貨幣資金應(yīng)當(dāng)也要做到賬實(shí)相符才是的
可是都是沒有票的呢,那么現(xiàn)在最好的方法應(yīng)該怎么做呢
你好,都是沒有票的,就做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
還有什么好方法嗎?
你好,能想到的就是這個(gè):做無票費(fèi)用支出,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝