你好 你沒有超過(guò)這個(gè)金額的話 就按這個(gè)金額直接報(bào)即可。 到時(shí)附加稅根據(jù)你繳納的增值稅金額來(lái)報(bào) 就行了。
老師個(gè)體工商戶管員已經(jīng)給核定每季度開票285000元,這樣增值稅申報(bào)表就不用填寫,直接申報(bào)就可以了吧!附加稅申報(bào)表怎么填寫呀???
老師您好,我的個(gè)體戶執(zhí)照之前一直都是0申報(bào)的,就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)每個(gè)季度有報(bào)收入交稅。這個(gè)季度代開了28000元的專票,這個(gè)賬我要怎么做呢,財(cái)務(wù)報(bào)表如何申報(bào)填寫
沒開發(fā)票有收入,怎么填寫增值稅報(bào)表,是和有開發(fā)票的一樣填寫嗎?增值稅申報(bào)成功后地方教育附加、教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅都自動(dòng)顯示已申報(bào),是不是這樣就可以了。申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的時(shí)候只能填收入總額,其他的都填不了,是不是這樣就可以直接申報(bào)了,我是核定征收
您好老師,季報(bào)中這個(gè)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表是不是有異地發(fā)生交費(fèi)的情況下填寫,沒有的話是不是不用填寫。我這個(gè)季度沒開增值稅發(fā)票,是不是就是零申報(bào),直接保存就可以了
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
沒超過(guò)不用交增值稅,那附加稅哪兒,我就填未達(dá)起征點(diǎn)免稅額哪欄的金額就可以嗎?這樣不是要交附加稅了嗎
你好 沒有超過(guò)不繳納增值稅的話。 你附加稅就是0報(bào)即可。 是的
就是附加稅申報(bào)表里一般增值稅哪兒都填寫零就可以嗎
你好 是的。 因?yàn)槟阍鲋刀惗疾焕U納。 你附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是0 了 。 你附加稅直接0報(bào)就行了。
個(gè)人所得稅報(bào)表征收率哪兒欄沒有征收率,這個(gè)是什么原因呢!上期申報(bào)時(shí)是有征收率的
你好 你去看看你們稅務(wù)局是否有給你們改征收方式 。