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您好老師,季報(bào)中這個增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表是不是有異地發(fā)生交費(fèi)的情況下填寫,沒有的話是不是不用填寫。我這個季度沒開增值稅發(fā)票,是不是就是零申報(bào),直接保存就可以了

您好老師,季報(bào)中這個增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表是不是有異地發(fā)生交費(fèi)的情況下填寫,沒有的話是不是不用填寫。我這個季度沒開增值稅發(fā)票,是不是就是零申報(bào),直接保存就可以了
2021-10-20 11:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-20 11:35

你好,是的,你以上理解是正確的

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你好,是的,你以上理解是正確的
2021-10-20
您好,這個其實(shí)就不需要申報(bào)的了
2023-04-01
直接將專用發(fā)票的不含稅金額填寫在增值稅申報(bào)表主表的第2列。就可以了,需要交稅。至于其他表,直接保存。就可以了。系統(tǒng)自動計(jì)算。
2023-01-10
一般納稅人還是小規(guī)模的。
2020-11-16
對,沒錯的,就是這樣。
2023-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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